咨询
Q

接到税局电话,我们去年合作的一家供应商,现在成了黑户,私逃了。我们2022年4月和6月份抵扣的增值税,现在税局要我们这个月15号之前进项税额转出,有几万块,这个我们必须要转出吗?能不能申诉呢,我们货款也都有支付了,也都是真实的交易,送货单入库单发票合同都有。也有采购计划单。

2023-06-02 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 12:07

你好,你申诉找谁申诉,他不交税你抵扣不了的,你除非找对方企业,找对方企业把这个税款缴纳了才行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你申诉找谁申诉,他不交税你抵扣不了的,你除非找对方企业,找对方企业把这个税款缴纳了才行。
2023-06-02
是对方没有交税,是这个意思吗?是的话,那没办法。你要么要求对方交了税款,你们可以抵扣。
2025-03-12
补账务:先转进项税额转出余额,借 “应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出”,贷 “应交税费 - 未交增值税”;若 2022 年成本已结转,用 “以前年度损益调整” 替换原 “主营业务成本”,再转 “利润分配 - 未分配利润”。 补税务:在电子税务局更正 2022 年对应属期申报表,填附列资料(二)“进项税额转出额”,有应纳税额就缴,借 “应交税费 - 未交增值税”,贷 “银行存款”。 后续规范:月末结转销项、进项到 “转出未交增值税”,再转 “未交增值税”,次月缴税冲 “未交增值税”,别直接用 “已交税金”。
2025-09-08
同学,你好 按照劳务报酬申报个税,还需要对方提供发票才可以
2025-04-22
同学你好 这个发票没法开吗
2024-04-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×