你好,支付的时候,借管理费用-社保-公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷银行存款 然后收回,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保个人部分 银行存款
计提社保,缴纳社保,扣个人所得税的,企业部分和个人部分怎么做分录
这个计提社保没有个人,缴纳分录有个人部分,是不是有问题,正确的计提缴纳有个人部分是怎么做分录?
计提缴纳社保跟收回个人部分的分录怎么做
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么做,里面包括公司部分和个人部分
计提缴纳社保怎么做分录,企业直接从工资里扣缴个人部分社保
是7月库存10090.03,但因为要放假都退给供应商了,清空仓库了,应该怎么做成本
是7月库存10090.03,但因为放假就都退给供应商了,清空仓库了,这个应该怎么做
老师,500元以下的支出可以不要发票就给员工报销是吗
我司有笔研学旅行费收入8852元,研学旅行由某个教育公司承接,我司付对方4495元,这个4495元成本结转怎么做账?
老师,你好 以前我们公司销售货物给经销商是这么做的 借:应收 10000 贷:收入8849.56 税金1150.44 借:银存10000 贷:应收10000 这样就平掉了 但是我们现在改政策了,经销商如果说符合返现要求,半年后按照付款总额的20%返款,这我在当时收到的时候都做收入了应该怎么做账?万一不符合规则又不返,具体应该改成怎么样做账
公司安装了一台空调放在员工宿舍给员工用,这台空调的进项税可以抵吗?
老师好,我司为国有企业,预防了对方单位一部分款项,现财务需要发送对账单,请问对账单有没有什么格式?如果想催款的话, 是不是可以发催款函?催款函有没有格式?
老师,贸易公司没有其他员工,不含税金额550904.42元,企业所得税税率0.5%,参照小微企业税率,企业所得税是2754.52,是这样算的吗?
老师,劳务报酬上个月忘记申报,如何补申报,在哪申报
今天法人股东往公账打款2万元,打款时备注注资款。现在把这笔钱退还给法人股东,备注退还注资款,这笔业余作废,可以这样操作吗