你好,发票上面有备注支付企业代扣代缴吗?

我们是运输公司,给对方运输玻璃有损毁,对方让开具含损毁的发票金额,但是同时对方开的是玻璃购进的进项发票给我,这个进项税能不能抵扣?对方是不是应该就开一张破损收款收据给我,不用开增值税发票?还有这张票如果不能抵扣税金,我如何做分录处理这张进项票,能不能做所得税扣除
老师你好,请问我们有一张票是10月份对方开给我们,票一直没来,我也没抵扣,前段时间还在系统看到这张票,后来怎么就没了,今天准备抵扣报税发现这张票不在系统,对方也没红冲也没作废,这是怎么回事
老师你好!请问这张票我按什么给对方申报个税,如果没有申报个税,这张票是不是就只能当做账用不能税前扣除
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
不好意思票没发
这个需要给他代扣代缴,按照劳务报酬,一般 在你的自然人电子税务局综合所得里面
如果你没有给他申报个税的话,这种有风险的,税务局查到会要求你们单位来代交
老师如果按劳务报酬申报个税要交1100的税,如果不申报直接做账可以吗?
你好,有风险的,税务局会要求你们单位负担。
预缴的收入高,但是次年汇算清缴,合并到综合所得和工资是一样算个税的,超过6万的需要交,在6万以内的可以全额退回来。
老师这个可以按正常工资申报吗?还是按劳务6300,估计要交多少
不可以的,预缴的时候按照劳务报酬来汇算,清缴的时候才能按照工资。
老师按劳务报酬6300要交多少,如果现在不申报,汇算清缴时,不税前扣除行不行
6300*80%*20% 按这个来的 可以 但是很有可能税税务局找你单位补交。主要是这个问题,不是吗?
好的,谢谢老师
老师这样算对不对
不用客气,周末愉快。