同学你好,借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税

老师好,公司租赁机械设备,配备司机。对方发票开的是设备租赁,是不是应该开具建筑服务?如果开具设备租赁会有什么影响?
老师,你好!想咨询下,我公司是销售“大型设备”的一般纳税人,以租代售销售设备,请租赁期间收到租金如何做分录、需要开发票吗?假如租赁到期,客户不想购买设备又如何做分录?到期退回来的设备,又再卖出去这情况如何做分录?
老师,建筑公司开出设备租赁的发票如何做账呢,纳税申报时应该如何报呢
本月红冲16%的发票,换开13%的发票,那么纳税申报时应该如何操作呢?
红冲上个月的进项发票,本月如何做账呢?增值税纳税申报时候进项应该做转出吗?
申报时填写在13%税率的相应栏次
老师,按照主营业务收入一样做账吗,申报的时候也得交税呢,这个还要用预缴税款吗
不用建筑服务才需要预缴,租赁服务不用