你好,可以的, 没问题
老师,我们12月2购进一批钢筋,进项发票没有到,我们12.7开票出去了,12.17对方才开票给我们,那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好,不需要暂估 冲红重新做了
我们和有一家客户对帐日期截止30号,我们每个月的货款都是次月开发票,这样我们每个月都要在开具发票时做一笔冲销收入然后又重新确认收入的分录,那客户方是不是每个月都要暂估成本第二个月再冲销确认成本
老师,我们是网店,进货渠道也是网上支付,进货时需要先暂估入账,等到货我们确认收货后对方开发票时再红冲入账吗?
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师好,暂估成本的时候,对方发的货是分批发的,票也是分批开给我们,合同总金额也很大,那暂估成本可以一次性暂估合同金额,然后等票都收齐再冲回吗
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师
那是不是就等收齐发票后,冲红暂估成本,再重新按发票入账
是的没错, 是这样的
或者每批发票收到后先入账,等收齐了再冲红,冲红后就不用再入账
这两种办法都可以用吗
你说的这种也可以的。
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评。