您好,您这个是要做一下吗

居民张某2021年1月取得以下收入:(1)工资收入30000元,每月减余费用5000元,“三险一金”等专项扣除为4500元,享受子女教育和赡养老人两项专项附加扣除2000元。(2)参加商场的有奖销售过程中,中奖所得共计价值20000元。3)向杂志社发表文章,取得稿酬所得1000元。已知:个人所得税(工资、薪金所得)预扣预缴全年应纳税所得额不超过36000元的部分,税率为3%;偶然所得适用税率为20%;稿酬所得预扣预缴用税率为20%。要求:根据以上资料,计算张某1月份应缴纳的个人所得税。(1)计算工资薪金预扣预缴税额。(2)计算中奖偶然所得税额。(3)计算稿酬所得预扣预缴税额。(4)张某1月份共缴纳的个人所得税。
个人所得税综合复习2.陈明2021年1-12月收入情况如下:(1)每月工资15800元。三费一金合计2580元。另外,陈某有两个孩子就读小学,夫妻双方协定由陈某享受子女教育专项附加扣除,甲公司每月按规定预扣预缴个人所得税。(2)7月份把一项专利技术转让给乙公司,取得收入15000元,乙公司已按规定预扣了个人所得税。(3)8月份为某杂志社翻译外文作品,取得收入23000元,拿出5520元,通过国家机关捐赠给红十字会。杂志社支付时已扣除个人所得税。(4)10月获得杂志社支付的稿酬收入20000元,杂志社已经按规定预扣个人所得税。(5)11月份购买福利彩票中奖10000元,按规定缴纳了个人所得税。已知:居民个人工资、薪金收入年应纳税所得额不超过36000元的部分,税率为3%;超过36000元至144000元的部分,税率为10%,速算扣除数为2520。居民个人劳务报酬应纳税所得额不超过20000元的部分,预扣率为20%。【要求】1.计算3月工资薪金应预扣预缴的个税;2.计算转让专利所得应预缴税额;3.劳务报酬应预缴税额;4.计算稿酬所得应预缴纳税额;
(2)7月份把一项专利技术转让给乙公司,取得收入15000元,乙公司已按规定预扣了个人所得税。(3)8月份为某杂志社翻译外文作品,取得收入23000元,拿出5520元,通过国家机关捐赠给贫困地区。杂志社支付时已扣除个人所得税。(4)10月获得杂志社支付的稿酬收入20000元,杂志社已经按规定预扣个人所得税。(5)11月份购买福利彩票中奖10000元,按规定缴纳了个人所得税。
2.陈某2021年1-12月收入情况如下:(1)每月取得工资及扣缴的“三费一金”情况是:12个月合计工资数:122400元。全年个人缴纳三费一金合计27600元。另外,陈某有两个孩子就读小学,夫妻双方协定由陈某享受子女教育专项附加扣除,甲公司每月按规定预扣预缴个人所得税。12个月工资薪金已预扣税额累计684元。(2)7月份把一项专利技术转让给乙公司,取得收入15000元,乙公司已按规定预扣了个人所得税。(3)8月份为某杂志社翻译外文作品,取得收入23000元,拿出5520元,通过国家机关捐赠给贫困地区。杂志社支付时已扣除个人所得税。(4)10月获得杂志社支付的稿酬收入20000元,杂志社已经按规定预扣个人所得税。(5)11月份购买福利彩票中奖10000元,按规定缴纳了个人所得税。(1)算转让所得应预缴税额;(2)计算劳务报酬应预缴税额:(3)计算稿酬所得应预缴纳税额:(4)计算偶然所得应预缴纳税额;
2.陈某2021年1-12月收入情况如下:(1)每月取得工资及扣缴的“三费一金”情况是:12个月合计工资数:122400元。全年个人缴纳三费一金合计27600元。另外,陈某有两个孩子就读小学,夫妻双方协定由陈某享受子女教育专项附加扣除,甲公司每月按规定预扣预缴个人所得税。12个月工资薪金已预扣税额累计684元。(2)7月份把一项专利技术转让给乙公司,取得收入15000元,乙公司已按规定预扣了个人所得税。(3)8月份为某杂志社翻译外文作品,取得收入23000元,拿出5520元,通过国家机关捐赠给贫困地区。杂志社支付时已扣除个人所得税。(4)10月获得杂志社支付的稿酬收入20000元,杂志社已经按规定预扣个人所得税。(5)11月份购买福利彩票中奖10000元,按规定缴纳了个人所得税。(1)算转让所得应预缴税额;(2)计算劳务报酬应预缴税额:(3)计算稿酬所得应预缴纳税额:(4)计算偶然所得应预缴纳税额;麻烦做一下结果和过程
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
人在安徽可以给上海公司申报税吗
老师您好,请问一下内账的无票支出报销,可以正常入账计入做账系统吗?