同学你好 2×21年9月30日固定资产账面价值=800—200=600(万元),可收回金额为540万元,划分为持有待售前应计提减值准备60万元,划分为持有待售前账面价值为540万元,划分为持有待售时公允价值减去出售费用后的净额为500万元,因为这个是个不可撤销的销售合同,我们划分位持有待售的时候就是用的其售价,你也可以从账面价值这去入手,其实差额的部分就是需要计提固定资产减值准备的部分。
老师,这两题都是贷款,为啥公式用的不一样。麻烦老师解答一下这两道题。老市讲第一个题说是终值的问题。我也没看出哪里是终值呀。
这道题麻烦老师讲一下,为啥还要✖️复利现值系数
老师您好,麻烦给我讲一下这道题,为啥要乘以1+百分之10,而不是20+1.6然后乘以百分之20
老师,这里有点迷惑,就是为啥一个是直接÷(1-36%)×36%,另一个却是后面×400×250÷10000+400×250×0.6÷10000呢?这个是复合计征从价和定额,为啥呢?就是这两道题搞得我好懵逼啊,麻烦老师点拨一下
老师这道题为啥不减原账面价值
每次来送纸板,金额可能都在500元以下,这个我可以让他写一张收据,然后把他的身份证号码跟名字写上,然后我就以那张收据做账,然后汇算清缴需要调增吗?
你好老师,之前是A公司借款B公司借其他应收款B,贷银行存款,摘要借款 现在是A公司欠B公司 分录怎么写摘要和分录么 分录是继续像之前那样写吗
老师,您好,请问收到一张0%税率的*劳务*制作宣传费发票,这发票税率是否正确?报账之后对单位有税务风险吗?
老师3季度财务报表是做完9月账生成的资产负债表的数据吗?
民非企业,收入费用科目需要下设置限定性净资产和非限定性净资产明细目吗?这是账套自带的科目
老师,你好!开装修发票,是开在什么里面?建筑服务吗?
我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备用于出口,分8和9月两批海运发货,DDU方式,每月发货报关出口400台,供应商9月已开300台的进项专票未抵扣,剩下发票未开。请问老师,可以在9月申报表里合计申报8和9月出口免税收入吗?9月申报表里进项专票也要按800台转出吗
老师上午好,我们公司是做电商的,现在电商推出一个业务就是商家充值50万,给一个70万的红包额度给我们公司,客户在消费时给客户红包优惠假如原价3000元,红包优惠100元,客户实付2900元。我司到账3000元。我司充值的50万平台不给开发票,那我应该确认收是多少元?
老师购买文件柜634,记入什么科目?
公司修建冷库,发生的设计费是否要计入在在建工程