这里是和25栏一样的,你是正常交税吗?
老师,公司是一般纳税人,5月份的时候简易征收交税2475元,6月冲红,申报的时候是-2475元,7月发生简易征收税额465.43,但是系统不自动抵扣上个月红冲的税,还是要交475.43元?
老师,增值税一般纳税人申报表中,怎么还会出现简易计税的9月征税期税额,我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
老师,我们是个体户一般纳税人(6月刚刚申请一般纳税人,办理的是当月生效)6月申报增值税一般纳税人报表,按照3%简易征收申报了,7月的报表我按照一般计税申报可以吗?
增值税纳税申报表,一般纳税人适用,25为什么会有数字,我上个月交了,是要手动改吗,然后在30填上个月缴纳的金额
一般纳税人,简易征收,5月申报缴纳增值税2598.92,本月6月申报表为啥会自动代出这个数字
老师,中级资产负债表日后调整事项是资产负债表日前就已经存在,只是当时不知道或者不清楚确切的结果,比如应收账款一开始没有计提减值,后来再这个期间有证据表明需要计提又重新计提了减值,作为调整事项,那税收优惠为什么不是调整而是非调整呢,比如申请高企,这个事项虽然再资产负债表日后发生重大变化,但是申请高企税率发生变化不是一两天的事,再资产负债表之前就有这个事,只不过申请下来是之后的事了,为什么不算调整而是非调呢
老板从卡里转出到另外一张卡上。金额比较大。又没发票,我们代理记账如何记。
建筑公司本地开发票六万多异地开票二十五万多,异地缴税用支付宝付款的怎么做会计分录,本地发票六万多是不是报税的时候在交六万多票的税就可以了
你好,请问每个月报完税,在哪里可以查看
老师好~想咨询下,劳务报酬,采用【累计预扣法】:扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时,应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。如果是其他个人,劳务报酬日常申报,不选累计预扣法,这样理解吗?
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
嗯,正常申报缴税的
那30和25栏是一样的金额。
我看以前的申报表也是这样的,上月有缴税,本月的申报表就有这样的情况,等到下个月的时候又没有了
那我就不管他可以不,本月是零申报,就这样申报可以不
你好,这个25栏它是自动出来的,如果你是按正常填写的话,这个25栏和上一个月应补税款是一样的,你可以自己去核实一下。
正常交税,30栏和25栏就是一样的,如果你这个月的34,比如是100,下一个月在25栏里面出现的就是100,然后你在30栏再填写100。
就是我这个申报表是没有问题的意思么,然后本月是零申报,就按照这个系统代出来的直接申报就可以了对吧
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我本月申报销项税52719.24,异地预缴增值税11715.39,认证进项税41500,就多抵扣了3996.15这个多抵扣的怎么做账,然后再申报表里这个多抵扣的是在哪一栏列示的
你好,异地预缴的在附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28行里面填写, 认证的在附表2 35栏里面填写。
那我多抵扣的3996.15就是留底,然后在下个月系统会自动带出来这个留底的数据不
对的,是的,主表自动出来。
应缴纳的税额就是用销项减去异地预缴的增值税和本月要认证的进项对吧,就是用销项52719.24-已预缴增值税11715.39-认证抵扣
销项税额减进项税额减预缴
老师,允许抵扣的进项多认证了,为啥不在申报表主表第14行进项税额转出填写,这样写然后下个月在留底税额那里把本期转出的这个进项填进去不合适么
他进项转出是不允许抵扣的,你想转回来就没法转了。