这里是和25栏一样的,你是正常交税吗?
老师,公司是一般纳税人,5月份的时候简易征收交税2475元,6月冲红,申报的时候是-2475元,7月发生简易征收税额465.43,但是系统不自动抵扣上个月红冲的税,还是要交475.43元?
老师,增值税一般纳税人申报表中,怎么还会出现简易计税的9月征税期税额,我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
老师,我们是个体户一般纳税人(6月刚刚申请一般纳税人,办理的是当月生效)6月申报增值税一般纳税人报表,按照3%简易征收申报了,7月的报表我按照一般计税申报可以吗?
一般纳税人这个月申报增值税申报表,本月数进项税额数据怎么会到即征即退项目栏,之前都是在一般项目栏内??
增值税纳税申报表,一般纳税人适用,25为什么会有数字,我上个月交了,是要手动改吗,然后在30填上个月缴纳的金额
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
嗯,正常申报缴税的
那30和25栏是一样的金额。
我看以前的申报表也是这样的,上月有缴税,本月的申报表就有这样的情况,等到下个月的时候又没有了
那我就不管他可以不,本月是零申报,就这样申报可以不
你好,这个25栏它是自动出来的,如果你是按正常填写的话,这个25栏和上一个月应补税款是一样的,你可以自己去核实一下。
正常交税,30栏和25栏就是一样的,如果你这个月的34,比如是100,下一个月在25栏里面出现的就是100,然后你在30栏再填写100。
就是我这个申报表是没有问题的意思么,然后本月是零申报,就按照这个系统代出来的直接申报就可以了对吧
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我本月申报销项税52719.24,异地预缴增值税11715.39,认证进项税41500,就多抵扣了3996.15这个多抵扣的怎么做账,然后再申报表里这个多抵扣的是在哪一栏列示的
你好,异地预缴的在附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28行里面填写, 认证的在附表2 35栏里面填写。
那我多抵扣的3996.15就是留底,然后在下个月系统会自动带出来这个留底的数据不
对的,是的,主表自动出来。
应缴纳的税额就是用销项减去异地预缴的增值税和本月要认证的进项对吧,就是用销项52719.24-已预缴增值税11715.39-认证抵扣
销项税额减进项税额减预缴
老师,允许抵扣的进项多认证了,为啥不在申报表主表第14行进项税额转出填写,这样写然后下个月在留底税额那里把本期转出的这个进项填进去不合适么
他进项转出是不允许抵扣的,你想转回来就没法转了。