这里是和25栏一样的,你是正常交税吗?

老师,公司是一般纳税人,5月份的时候简易征收交税2475元,6月冲红,申报的时候是-2475元,7月发生简易征收税额465.43,但是系统不自动抵扣上个月红冲的税,还是要交475.43元?
老师,增值税一般纳税人申报表中,怎么还会出现简易计税的9月征税期税额,我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
老师,我们是个体户一般纳税人(6月刚刚申请一般纳税人,办理的是当月生效)6月申报增值税一般纳税人报表,按照3%简易征收申报了,7月的报表我按照一般计税申报可以吗?
增值税纳税申报表,一般纳税人适用,25为什么会有数字,我上个月交了,是要手动改吗,然后在30填上个月缴纳的金额
一般纳税人,简易征收,5月申报缴纳增值税2598.92,本月6月申报表为啥会自动代出这个数字
@朴老师你好,请问一下个人出租住房的话,企业有没有代扣代缴个税的义务。因为他无法给我们发票,我想问下我是否需要给他代扣个税?
12月暂估1w,1月发票开回来6w,,去年的报表要修改吗?
老师,对方开的劳务费发票2000元,要给她申报个人所得税吗,个人所得税的我们公司代扣代缴还是他开的时候自己交啊
员工报销的会计分录怎么做
5月审计后补计提法定盈余公积。现在年底计提法定盈余公积。 我现在结转法定盈余公积到未分配利润。要把审计补提的也一并结转吗?(可以把利润分配—提取法定盈余公积借方余额全部结转过去吗?)
老师,计提客户的业务费,还没付款,分录怎么写?
老师,请教一下,公司应给对方劳务报酬四万,实际给付5.5万,其中1.5万我怎么做账
您好老师个体户查账征收,利润总额是25.3元交税是1.27还有减半就剩0.64元钱,不足1元不需要要交税那我还需要做分录吗
水利建设基金计税依据包含其他业务收入的不含税收入吗
个体户申报经营所得时可以扣除的专项扣除项是社保费的个人缴费数还是单位和个人的都可以扣除
嗯,正常申报缴税的
那30和25栏是一样的金额。
我看以前的申报表也是这样的,上月有缴税,本月的申报表就有这样的情况,等到下个月的时候又没有了
那我就不管他可以不,本月是零申报,就这样申报可以不
你好,这个25栏它是自动出来的,如果你是按正常填写的话,这个25栏和上一个月应补税款是一样的,你可以自己去核实一下。
正常交税,30栏和25栏就是一样的,如果你这个月的34,比如是100,下一个月在25栏里面出现的就是100,然后你在30栏再填写100。
就是我这个申报表是没有问题的意思么,然后本月是零申报,就按照这个系统代出来的直接申报就可以了对吧
对的,是的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我本月申报销项税52719.24,异地预缴增值税11715.39,认证进项税41500,就多抵扣了3996.15这个多抵扣的怎么做账,然后再申报表里这个多抵扣的是在哪一栏列示的
你好,异地预缴的在附表四本期发生额、实际抵扣金额还有主表28行里面填写, 认证的在附表2 35栏里面填写。
那我多抵扣的3996.15就是留底,然后在下个月系统会自动带出来这个留底的数据不
对的,是的,主表自动出来。
应缴纳的税额就是用销项减去异地预缴的增值税和本月要认证的进项对吧,就是用销项52719.24-已预缴增值税11715.39-认证抵扣
销项税额减进项税额减预缴
老师,允许抵扣的进项多认证了,为啥不在申报表主表第14行进项税额转出填写,这样写然后下个月在留底税额那里把本期转出的这个进项填进去不合适么
他进项转出是不允许抵扣的,你想转回来就没法转了。