点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
我这边是购买方,上月认证了一张发票,对方开错了,这个月我开了红字信息表,对方开了红字发票,请发分录怎么做这个红字?上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写,红字信息表有的
老师,请问一下还购买方未认证的发票,上个月开给对方的,这个月冲红,税控盘开红字发票信息表是怎么开的
老师,购买方未认证的发票跨月的,销方已在税控盘申请红字信息表,购方怎么确认红字信息表
8月开出的销售发票对方已认证,如果这个月要红冲,需要购买方开红字信息表吗
老师好,上个月开了一张数电发票给对方,对方已经认证了,我们销售方是不是一直接开红字信息表 在开红字发票的的,不像以前认证必须要购买方开红字信息表的