对的,是的,严格来说都是按照合同的来,但是大部分企业都是按照账上的。

1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
问题一、采购空调合同签了付了13100元没收到发票呢 空调用不了 需要加4500换个空调型号 13100元空调合同里显示一个按专票13%税率,物流装修费按9%专票税率 这怎么报印花税写会计分录合适? 问题二、市场入驻协议2023年4月27号是签了别人的房子租3年 5月5号吧只先付了3月房租费21568发票已收到是普票,和先付了3月的物业管理费4680是专票已收到发票,这怎么报印花税写会计分录合适? 问题三、在租的3年期限房里开始装修,合同里没显示按百分之几税率,一共是7万多,5月10号左右只先付了40%的钱28979.6元,没收到发票,剩余说是分2次,1次竣工后,1次质保期满后,那这个怎么报印花税合适,分录怎么写合适? 具体怎么操作才是对的合理的,老师
签的3个合同全都是没付完钱,只付了一半的钱,签完合同15天内也得去税务局提交印花税吧?除了印花税还有啥需要做的会计分录吗?
除了电子税务局显示的截止日期简单明了需要去填报的数据,还有什么是需要自己记得动手去填报操作的吗?我知道的有加计抵减(没在税务局网页上看到报这个的),汇算清缴一年报一次简单明了直接显示能关注到,印花税需要按次申报签了合同有金额的就得去申报,签了合同没金额的产生了金额就得去申报,还有其他的吗?老师
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师好,公司购入半自动焊锡机1900一台,可以不计入固定资产吧?
会计学堂的网址是多少
请问老师,增值税法有没有关于小规模纳税人,人力资源差额怎么开票的文件
请问一下,一张蓝字发票,两次冲红,需要如何调整?就是多冲了一次,谢谢了
老师,总公司向直属库以固定资产投资入股9万多,直属库需要缴纳印花税吗?以什么名义缴纳,税率是多少?
印花税:动产买卖合同不(不包括个人书里的动产买卖合同)中的个人是否包括个体工商户?
供应商开票发票少开了4角,我们怎么做账
老师,我们租了一个商铺,房东是开发商,他们不给开发票,现在税务找我们交房产税,我们能申报房产税吗
老师,2024年年底的工资及奖金是在25年发放的吧,个税已在2024年12月申报,有个问题就是导致我2025年申报数据与账载实发累计数金额出入有点大,我需要去修改个税申报吗?问题是2024年个税汇算清缴都做完了,有必要去更改吗
老师您好,如果纳税不需要调整A105050表直接保存就行吗,还需要填数吗
超过15天会有罚款吧?
你说的是按次申报,按次申报的是。他是有滞纳金,不会有罚款。
3合同都是没交清钱款 也要报?
正规的是这么做,是这么理解的。
只要签订了合同,就应该交。