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老师,我想下,每个月我们是根据抵扣认证的发票做账,还是我这边实际收到的所有的发票入账,有些供应商是款还没付,票就开了。这种情况我一般不抵扣,如果我不抵扣是不是就不需要做账了

2023-06-05 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 14:04

你好,可以做的,做到应交税费待认证。

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你好,可以做的,做到应交税费待认证。
2023-06-05
如果已红冲系统早就提示你了。有假的话根本就没法认证。不用管他的
2022-10-11
你好,用抵扣联复印一下,入账就可以。
2023-01-11
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
你好; 做待认证进项税去挂着即可 。 比如借 费用或者成本 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 认证后 借进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2022-01-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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