你好; 你这个摩飞 和你型号是一个东西吗

老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
对的,是同一样东西的,等于就是大类是一样的,但是摩飞品牌方开票给我们型号栏全部都写自己品牌名的,但是我们型号栏给客户开必须要写对应的型号,所以这样子可以吗
你好 ; 可以的; 可以写具体的型号 MR3120
其实就是没有完全明显一致,品牌方给的眼部按摩仪MR3120 型号写摩飞 我们开给客户是眼部按摩仪 型号写MR3120,等于就是品牌方名字的MR3120我们是弄到型号位置开给客户的,实际跟进项的误差就是品牌名是没有写的
你好1; 可以哈; 以后注意进项税发票 让对方给你 处理好 开清楚规格型号哈