你好,这个应该是计入管理费用-职工教育经费

老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
请问老师,单位请会计事务所的老师,给全体财务人员进行培训,发票开的是,咨询服务 请问做账可以放到管理费用-职工教育经费吗?
请问老师,收到一张去年未入账的普票,开票明细是“非学历教育服务培训”,请问可以直接做管理费用办公费吗
老师,我们属于非学历教育培训公司,接了个农业培训项目,培训场地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等费用,会议室可以免费使用,请问一下培训期间发生的餐费住宿费是直接计入管理费用会议费呢?还是说直接计入主营业务成本?
老师,公司发生的安全培训费用,培训单位是某大学,该大学给开的发票上,税收分类编码是“研发和技术服务”安全培训费,但刚才查询税收分类编码,培训费应为非学历教育,所以请问开具“研发和技术服务”是否可以呢
民工工资由甲方直接支付,怎么入账呢
打印胶装费可以入办公费吗
老师,所属期2025年的残保金申报时间是什么时候呢?
出口退税取消4月30日的时限,有相关政策文件吗
已抵扣的进项税,收到红字发票,进项税进入“进项税转出”这个科目吗
老师 物业行业可以写罚款吗
老师,统计局报表应交增值税,我要怎样取数
老师我想问一下,事情是这样的,农机销售上个月按免税收入开的,但是他这个是卖的汽车,得交税,这个月我把上个月开的红冲了,然后按照13%销售收入开的,这个成本这块我咋冲减啊,上个月都按含税的减的成本
小规模纳税人年开票额度超过多少要变成一般纳税人
收到保险公司理赔款,此款单位员工已经垫付,无发票 如何做分录
职工教育经费每年只能扣除8%吧,那这个是去年的费用,我今年入账,汇算清缴可以抵16%吗
这个不能在今年扣除了,只能在去年扣除
汇算清缴已经报了,怎么办呢
现在去税局更正申报
我直接做在今年的费用可以吗
你可以作为今年的费用,但是不能税前扣除了