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甲方给我公司付款,我公司应甲方要求去银行办理了保理融资,银行收取利息,是从甲方给我公司的货款之中扣除的,但是银行不给开具发票,等保理1年之后到期了才给开具发票,那么这笔账务该怎么处理?

2023-06-05 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 16:31

同学你好 那就先做往来等有发票了再做利息

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快账用户7496 追问 2023-06-05 17:07

入哪个科目比较合适?其他应收款吗?二级科目明细是什么

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齐红老师 解答 2023-06-05 17:15

借其他应收款 贷银行存款

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快账用户7496 追问 2023-06-05 17:16

其他应收款的二级科目明细是什么

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齐红老师 解答 2023-06-05 17:22

同学你好 这个是往来单位的名称

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快账用户7496 追问 2023-06-05 17:23

那是银行还说甲公司?

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齐红老师 解答 2023-06-05 17:29

同学你好 这个是甲公司哦

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快账用户7496 追问 2023-06-05 17:31

那到时候银行会开具利息发票

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齐红老师 解答 2023-06-05 17:32

同学你好 利息的往来的话写银行

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快账用户7496 追问 2023-06-05 17:34

具体业务hi甲方给我公司付款,我公司应甲方要求去银行办理了保理融资,银行收取利息,是从甲方给我公司的货款之中扣除的,但是银行不给开具发票,等保理1年之后到期了才给开具发票,就这笔现在无法开具发票的利息怎么记账

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齐红老师 解答 2023-06-05 17:54

同学你好 没有发票的时候先做往来 有发票之后冲减往来计入费用

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同学你好 那就先做往来等有发票了再做利息
2023-06-05
你好1;     那你办理之后 你做账  ;  借其他应收款-利息支出 贷银行存款 ;   这个到时到账了  借银行存款 贷应收账款   
2023-05-15
您好,借其他应收款,贷银行存款
2023-05-12
你好,先做财务费用就可以了,后期再调整。
2023-07-14
您好,那部分6万元其实是手续费之类的,可以计入到财务费用
2023-07-14
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