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2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情去银行办理了一笔融资保理业务,银行收取的我们公司利息,但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的,这笔利息属于银行预收,发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票,如果中途甲方提前还款银行,银行还会把多少的利息退还给我们,那么现在这个账务该怎么做分录?

2023-05-12 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 08:56

您好,借其他应收款,贷银行存款

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快账用户9048 追问 2023-05-12 09:03

第一种是按银行扣除利息之后我们实际收到的货款入账冲应收账款-甲方,扣除的利息先不入账,第二种是实际收到的款加上扣除利息的金额之和入账冲应收账款-甲方,利息费用计入预付账款-银行,第三种是实际收到的款加上扣除利息的金额之和入账冲应收账款-甲方,利息费用计入其他应收款-银行,这三种哪种比较合理?

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齐红老师 解答 2023-05-12 09:15

这个利息是甲方还是您承担

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快账用户9048 追问 2023-05-12 09:23

我方承担了,银行从甲方给我们的款项中暂扣了

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齐红老师 解答 2023-05-12 09:34

您好,那您开始是先支付利息,借其他应收款,贷银行存款。按利息%2B实际收款冲减甲方应收账款

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快账用户9048 追问 2023-05-12 11:52

第一种方案利息先不入账不行?也不能用预付账款这个科目?

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齐红老师 解答 2023-05-12 13:23

您好,不建议,容易混乱

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快账用户9048 追问 2023-05-12 13:26

那么其他应收款下二级科目写什么?写xx银行吗?

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齐红老师 解答 2023-05-12 13:27

您好,可以写**客户利息

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您好,借其他应收款,贷银行存款
2023-05-12
你好1;     那你办理之后 你做账  ;  借其他应收款-利息支出 贷银行存款 ;   这个到时到账了  借银行存款 贷应收账款   
2023-05-15
同学你好 那就先做往来等有发票了再做利息
2023-06-05
你好,先做财务费用就可以了,后期再调整。
2023-07-14
您好,那部分6万元其实是手续费之类的,可以计入到财务费用
2023-07-14
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