你好,用工程款抵回来的房子,计入固定资产

项目施工用的自来水入哪个科目合适?二级科目呢?谢谢老师
老师,甲方用房子抵工程款,房子做老板的名字,需要做哪些相关手续吗?包括合同怎么做?
老师用工程款抵回来的房子放哪个科目合适?
老师好,甲方用房子抵工程款,抵给了被挂靠方,挂靠方怎么合理的过回来
老师,请问下给员工租的宿舍目前还没有发票,要如何入账呢?付款时:借:其他应付款,贷:银行存款;当期转费用时:借:管理费用-福利费,贷方用哪个科目合适呢?因为发票后期会回来回来时再冲其他应付款,就是当期转费用时的贷方科目用哪个合适呢?
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
如果再抵给材料商科目怎么用合适?
你好,如果再抵给材料商,可以按 持有代售资产 核算
怎么写分录呢
你好,是取得的时候,还是抵给材料商的时候?
抵给材料商?
你好,抵给材料商的时候 借:应付账款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 借:其他业务成本,贷:持有代售资产
按未开票报税
你好,是的,是这样的