对的,是的,是这么做的,次年就是正常的。
老师,您好,我的资产负债表未分配利润期初72412 27,期末-524573.10。利润表,利润总额本年累计-598420.83,两者不等,差是14365.46(收到的汇算清缴退税),老师这样对吗?总感觉不对呢?
资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75,这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税,已经计提并且结转到未分配利润了,怎么会差额?
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数,差异额就是因为当月分配的金额额,那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊?
请老师看下汇算清缴退税,这样做分录对不对。资产负债表未分配利润期末-期初的数据不等于利润表里的利润总额,正好差的就是这个数,产生汇算清缴退税是有这个差额的是嘛?年末都结转后,次年是正常的了对吧
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
老师,我想问一下,我今天零申报4月增值税后,跳出这个框框,我应该怎么自查?这应该怎么办
老师,请问公司查账查到一笔2020.6.11开的发票,当时开了两张普通发票,只记账了一张发票,另一张没记账,还能入账吗?是加工费普通发票,我要入哪个会计科目?
公司给员工买的意外伤害险发票上是员工名字,可以入账吗
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老师你好,去年民办非企业,收到法人转的账做成投资款了,今年才发现是法人多转了,要给她退回去,我是不是把去年的那笔分录冲了,做成借款,然后再还给法人。这样可以吗
老师,我单位酒店客人多开票,钱要汇入,再多的部分留存,部分帮代付,这多的我做留存,代付时从留存出去可以吗
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