你好; 你们是要注销个体户的话;期初是什么有金额

是凭证中使用了“以前年度损益调整”科目是不是就资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不成立了吗?这样需要调整吗?
个体户清算,资产类和往来科目都清零了。但是结转损益后,资产负债表期末数全部都是0,只有期初数有金额,这样正常吗?然后报表之间,就是利润表未分配利润科目和资产负债表期末期初未分配利润科目不相等,这是正常吗?
老师,我每个月的报表这个公式都不相等是不是错了? 资产负债表中的“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
资产负债表里未分配利润期初余额不等于科目余额表期初余额,这个是为什么,正常吗,期末余额的数据从哪来的我也不知道
汇算清缴之后,补缴的所得税记到本年的以前年度损益科目。结转后,资产负债表的未分配利润期初和期末的差额就不等于利润表里面的净利润,差额就是以前年度损益科目的金额。两个报表勾稽关系不等。是不是正常的呀?申报不用管吧?
请问老师这个残疾人就业保障金申报,怎么申报啊?点开没有看见残疾人申报的表?
老师请问一下我们公司要准备招内账会计,老板让我想点问题来面试,我应该问些什么呀,老板让问点专业的
农业发展公司,买的地两百多亩种蔬菜等,这块地需要缴纳什么房产税或者什么土地税税吗
从对公账户里面,提取金额到老板的账户里,银行这边有什么手续,因为这次钱属于之前老板垫付款,现在对方打到对公账户里了,现在怎么合理地转出来
老师,我是村党组织领办合作社的,现在想把固定资产转到合作社,怎样做分录
老师,运输服务行业中卖方开具普票或者专票在备注栏是必须要注明图片中圈中得这些信息吗?
老师公司挂靠社保的,个人所得税怎么申报啊,这个社保要全额收回来
老师,您好,请问下企来受益人备案是必须做的吗?
广告费一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,这样做可以吧
老师,供应商开红字发票给我方,分录怎么做?
期初有金额的是货币资金、应付工资、未分配利润、所有者权益。但清算做完所有分录后,期末是没有金额的资产负债表。利润表有金额
你好; 正常是要平衡哈 ; 有金额清算的时候要 清理所有余额金额的 ; 才能去注销清算的
那为什么不平衡?跟清算是结清科目余额有关吗?没有用以前年度损益调整
你好; 不平衡检查你清算之前;是否有报表勾稽关系本身就不对 ; 正常 要报表 利润表和负债表满足勾稽关系的
不平是因为做了一笔分录,是借利润分配-未分配利润 贷其他应付款——老板 这个是为了把往来款做平
你走营业外收入,在结转,你直接做就是会不平