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老师,资产负债表中应收账款和预付账款期末数为负数呢,这样对吗?

2023-06-06 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 10:30

你好,你需要重分类,这个是没有重分类的,分别重分类到预收账款和应付账款。

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快账用户7399 追问 2023-06-06 10:32

预付到应付,应收到预收对吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 10:33

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7399 追问 2023-06-06 10:33

但是没有设置预收账款呢

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快账用户7399 追问 2023-06-06 10:33

到其他应付可以吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 10:33

没有设置,你资产负债表有这个科目照样可以写

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快账用户7399 追问 2023-06-06 10:36

资产负债表没有设置预收

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齐红老师 解答 2023-06-06 10:36

你好,资产负债表截图看一下的。

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你好,你需要重分类,这个是没有重分类的,分别重分类到预收账款和应付账款。
2023-06-06
您好,是的,就是这个意思的
2022-01-26
报表要重分类填写,不要填写负数是这样。出现负数就重分类就行了。
2024-04-08
你好,应会账款可以为 负数。表示付超了,或者同一客户之前挂了应付账款科目,为了方便核算,对同一客户不另设科目,为负数说明预付了一部分钱或者是付超了。
2021-06-28
你好,是因为报表项目取数时做了重分类
2022-04-02
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