您好,那就是预收账款用461500-33150

资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,资产负债表中应收账款和预付账款期末数为负数呢,这样对吗?
老师,我想问一下,我那个资产负债表里面的应收账款的期末数是负10万?预付账款的期末数正数?变成正数说那我怎么怎么把这个账表怎么调啊?
老师 我的资产负债表的应收账款期末负数为33150, 预收账款期末数为461500 那怎么在表上调数 调多少
资产负债表: 1.应收账款期末数为负数代表什么? 2.应付账款期末数为负数代表什么?
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
那应收账款 要填什么数据 在报表里
看错了,不好意思,是预收账款用461500+33150,应收账款调了就没有余额了
应收款 预收各填什么数 才平 请老师算一下 下
应收账款填0,预收461500 %2B33150=494650,填这个就可以
你直接调账,然后就生成报表了
借:应收账款33150
贷:预收账款33150