您好,那就是预收账款用461500-33150
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,资产负债表中应收账款和预付账款期末数为负数呢,这样对吗?
老师,我想问一下,我那个资产负债表里面的应收账款的期末数是负10万?预付账款的期末数正数?变成正数说那我怎么怎么把这个账表怎么调啊?
老师 我的资产负债表的应收账款期末负数为33150, 预收账款期末数为461500 那怎么在表上调数 调多少
资产负债表: 1.应收账款期末数为负数代表什么? 2.应付账款期末数为负数代表什么?
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
个税上个月超过了5000需要缴税,但是不缴纳,年度不超过就行了吧?
老师 工会经费回拨 是 借银行存款 贷管理费用 吗
老师,请问增值税申报表的附列1附列2我在哪个位置能查的到,我进税务局网不知道在哪里查?我们已经申报了
怎么看24年税务师课件视频
老师,员工日常公务上班的交通费用,公司报销的,怎么做账
那应收账款 要填什么数据 在报表里
看错了,不好意思,是预收账款用461500+33150,应收账款调了就没有余额了
应收款 预收各填什么数 才平 请老师算一下 下
应收账款填0,预收461500 %2B33150=494650,填这个就可以
你直接调账,然后就生成报表了
借:应收账款33150
贷:预收账款33150