您好,您先红冲成本。增值税表2进项转出,然后收到正确发票再正常计入成本勾选抵扣。

请问老师,货物入库按照10元,发票开来是12,原来开的入库单要作废重新开,上月已经结转过销售成本的要红冲重新结转成本,放在本月入账就行了,对吧?
我在1月份收到一张增值税专票,并且已经抵扣,现在对方发现数量和单价错了,要作废,我已开了红字信息表,对方开了负数发票,又重新开了一份相同金额的增值税专票,我要怎么进行账务处理,新收到的发票怎么做账,
请问对方冲红又给我重新开的发票,怎么申报,发票冲红和重新开的总金额不变,只是货物的单价变了,这样怎么做账,已经领用原材料,产品入库,结转成本了
师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?月末怎么结转?
有一张采购发票,我们上月已经抵扣了,且已结转成本,但是在本月的时候销售方红冲了发票,重新开了新的发票,我想问下,对于已结转成本,且已抵扣,对方又重新开发票给我司的,账务处理是怎么样的?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
账务处理是怎么样的?
原来的成本分录录发来我给你写。就是原来的分路不变,金额用负数。
原分录: 借:库存商品 1000000 进项 130000 贷:应付 1130000 借:主营业务成本 1000000 贷:库存 100000 现在供应商是红冲了20万,又重新开了30万的票过来.红冲的这20万属于原来113万总金额里面的票
就是红冲了部分,然后目前是开了30万的票,且之前的进行是全部抵扣了
借:库存商品 1000000负数 进项 130000负数 贷:应付 1130000负数 借:主营业务成本 1000000负数 贷:库存 100000负数
红冲30万后面就是对应30万负数
红冲20万的后面金额 是 负数 20万
又重新开了30万的票过来 借:库存商品30万的 进项 贷:应付 借:主营业务成本 30万的 贷:库存
不对啊,供应商只是红冲了一部分,你这边是全部冲完了
上面看一部分就回你了 所以金额写错了 后面补了 冲 红票的金额的