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一般纳税人加工企业,上个月开了3%信息技术服务费,这个月怎么报税,怎么处理呢

2023-06-06 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 13:11

3%简易计税服务里面填写 然后表3,3%服务第一列价税合计

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快账用户7811 追问 2023-06-06 13:13

信息技术服务一般纳税人不能简易计税,这样申报可以吗,还需要红冲发票吗

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快账用户7811 追问 2023-06-06 13:15

刚才您说不能简易计税,这样按简易计税申报会有问题吗,还需要做其他处理吗

刚才您说不能简易计税,这样按简易计税申报会有问题吗,还需要做其他处理吗
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齐红老师 解答 2023-06-06 13:16

现在已经开出来了,已经跨越了,只能申报不是吗?你不许能开的,你这个月红冲就是了,再重新开。

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快账用户7811 追问 2023-06-06 13:19

如果这样申报,不红冲会怎么样,不方便红冲重开,不好和对方协调的

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齐红老师 解答 2023-06-06 13:23

你少交了税款,税务局要求你们单位补交。

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