你好,两税不一致,具体是什么税款与什么税款呢?
请问小规模纳税人,个体工商户的个人所得税是怎么算的呢?我有一个表,但不理解“全年应缴税所得额”这个问题?比如说:全年应缴税所得额没超过3万按照5%的税率来算个人所得税。比如我全年开票为100万,那么是用100万的增值税的税额9901元来乘以5%吗?
税务局个人身份证代开的增值税普通发票,个人所得税怎么个收法?税务局熟人说一个身份证开不能超过10万什么意思?开的金属制品,有个会计说收票单位代扣代缴个人所得税怎么算?
老师,你好,我这边是才注册的个体工商户, 今天去税务局申请发票时那边的人怎么说月收入超过3万都要交个人所得税,可是我听别人说月不超过9万不用交税这两者的说法怎么不一样?请你帮我解答一下
你好 想问一下 小规模纳税人连续12个月不小心超过500万 这个该怎么处理 税务局会提示转一般纳税人吗
你好,税务局发过来一个风险提示,增值税超36万且与个人所得税两税不一致超1万,我该怎么说
资产处置的损失会冲减资产的重估盈余吗
大华公司于年初存入5万元,在年利率为12%,期限为5年,每半年复利一次的情况下,下列说法正确的有()。A实际利率是24%B每半年支付的利息是3000元C实际利率是6%D实际利率是12.36%
26日,营销部刘明销售给广州五羊商贸有限公司甲产品500件、乙产品400件甲产品每件售价550.00元,乙产品每件售价530.00,增值税税率为13%,价税款550310.00元。货已发出,并向对方开具增值税专用发票。另用现金代垫运输费800.00元,价税款及代垫运输费暂未收到
某食品厂为增值税一般纳税人。销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备一台,购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔销售业务的增值税应纳税额为()元。
将上月购入以备出售的J产品10台作为福利发放给总经理,J产品的进价成本为10000元,售价为30000元,增值税税率为13%。J产品的进项税额上月已抵扣。
5日,将自产的M产品200台作为福利发放给直接从事生产的工人,M产品的成本为120000元,售价为160000元,增值税税率为13%。
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,我该如何账务处理?然后当月服务商让我公司开具红字发票信息表,又开具了金额为28000元的蓝字发票来报销,我公司也正常支付了28000元,接下来又该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商降30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?