外账做账的时候,他自己的账目里边就就有固定资产的明细和原值
#提问#老师,在固定资产明细表上如果固定资产已提完折旧,还需要继续将这项固定资产的信息如原值,净残值列在固定资产明细表上吗?
老师,固定资产登记三栏明细账和总账。固定资产和累计折旧是分开两个科目的,但是登记固定资产明细账是减去折旧的金额结余出来剩下的固定资产价值。这样固定资产明细账余额和固定资产总账就对不上了。这样做账对吗
老师我在每月计提固定资产折旧费时 分录是 借:业务活动费—固定资产折旧费 贷:固定资产累计折旧 —通用设备 但是我发现明细账固定资产科目原值一直保持不动,累计折旧和固定资产折旧分开的 这是怎么回事
对于固定资产折旧。外账的话做账的固定资产 要谁提供固定资产明细和原值
做固定资产时,固定资产账套原值和财务账套原值以及固定资产账套累计折旧和财务账套累计折旧不平衡。
老师,以前年度出口的货物没开发票,也没退税,怎么处理?
农业公司,一般纳税人,大米、油这些这种开发票税率是多少啊
预算表里的折旧摊销表里的26年资产减少填的是的资产处置里的原值还是累计折旧的值?
老师,您好,被供应商告了,因为没有付货款,现在另外支付了20000元,包含利息费,违约金,和解费用,有法院判决书,2万是入什么科目呢?
老师,请问深圳住房公积金工资缴存基数最高可以交多少
申报企业所得税时,已计入成本费用的职工薪酬 和实际支付给职工的应付职工薪酬 这两个数是填哪个数?
老师这家业务小规模小的公司将在朴朴盒马等购买的食品发票记入管理费用-办公费,金额一万多,他们这样做可以的吗?
你好 老师 我们有机器大修合同 总价75万 预付了8万 收到15万的发票 怎么写分录呢
当月付货款时:借预付账款,贷银行存款。收到货物未收到发票时:借库存商品,贷预付账款。当月出售货物时:借主营业务收入,贷应收账款。月末结转时:借主营业务成本,贷库存商品。次月收到发票后怎么做分录?我前面的分录对不对?
老师。我们现在生产单晶硅棒,我们有原材料,有人工。也有机器设备的入账。就是没有辅材坩埚,热场的发票入账。因为这些是从别人厂里拿过来直接用的。可能以后给钱也有可能不给钱。这些东西啥都没有我可以不入账吗?没有合同那些我也不知道价值多少钱。
刚开始接到账的时候 这个固定资产谁提供
那你就找内账的会计提供