同学你好 做委托收款协议

老师,我们有2个公司,老板另外一个公司给客户的付的预付款,现在退回到我们这个账户上了,我怎么做账呢
老师,我老板同时经营两家公司。有笔钱客户应该付到另一家公司上的,结果付到我这个公司了,该怎么处理呢
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师我们有两个公司,客户转钱到一家公司,我们给错了账号,这家公司的经营范围没有图文的,开不了图文的票,怎样把这笔款转给另外一家公司开票呢
我们要付一笔租赁费到甲公司,该公司是个体户,现该户经营负责人已逝,公司已注销,银行账户也注销了,但其家属要求付款怎么处理。
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
然后提现金付给另一个公司呢,还是通过公户呢
同学你好 这个通过公户