1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
老师好!我这里有一个公司,很早以前买的东西,我是2020年12月份接手的会计,我接手之前就没有再计提折旧了,我接手之后也没有计提,其实早已经到了报废的时间了,我现在想报废,应该走什么手续呢?还有,账务怎么处理呢(钱倒是也不多,还有7000多元的固定资产)
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
固定资产处置怎么记账写分录呢,我们公司的奥迪车买上三年了一直计提折旧,但是前几天撞报废了,已经有二手公司买上把车款也付了,接下来我应该怎么做账呢?
我们公司买的奥迪车三年了,一直计提折旧,前两天撞报废了,怎么记账做分录呢?
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
连锁超市的收入,只有小票,都不开票,怎么税务申报
老师,采购进来的苹果是从农户手里按斤收购的,也取得了免税普票,发票上是按斤开的,采购单价不一样,入账是按照发票做的,我们在销售的时候会进行分选包装,按不同规格的装箱去出售,如果按照当月的销售去结转成本,但是销售出去的发票上是按照箱装的件数核算的,那在成本结转时应该如何操作才能匹配?非常感谢
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
会计学堂怎么登陆电脑端
你好老师,建筑行业的企业所得税的税负率,是按整个工程的收入计算,还是按年计算
老师好,出纳那里有一个人5千多的欠条,他现在要拿酒来还这笔现金?行吗?如行如何账务处理
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
固定资产减值准备是什么
你好这个你有计提就做这个,没有计提就不用管这个题目。
那我们用给他们开发票吗,销项税额是多少税率
你好,是的,这个是要开的,你抵扣不就是13%。
那对方也没余要发票呀,那我开发票的货物名称写什么呢
你好,这个就是写小汽车就可以了,或者轿车。
可是对方没有要发票呀,钱已经以现金的方式给了我们老板了
你好,,正规的操作就是这样,如果你们没有开发票,也没关系,做不开票收入。
但是以这样的分录就做不平帐呀 借:固定资产清理这个写什么数呢
你好,你是说的第几个分录?
第一个分录的固定资产清理
你好,比如你100万的车子折旧了20万,那么这个固定资产清理就是80万。
第三个分录的固定资产清理写什么数字
你好,这个看你卖多少钱。
比如我卖了35万,那我这个固定资产清理就是35/1.13后的价格写固定资产清理这里吗
你好是的,就是这样子。
那我最后固定资产清理这里有余额,最后怎么结转
你好,这个差额是计入到营业外收支。