你好; 本期收入写 8000金额的; 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
申报个税工资薪金所得时,实发工资2000.社保单位部分800.个人部分300,应该在个税工资薪金所得里填写多少
个税申报的时候本期收入那一块填写的是扣除社保的剩余的工资吗?还是没有扣社保前的工资?社保拿填写的是个人那部分还是单位和个人部分合计数?
老师,月初算好上个月工资,15号发放,请问算好工资的时候,如何计提这个工资。分录怎么做。有应发工资,实发工资,扣个人社保,个税。 这些分录怎么写啊。 然后15号那天实际发放,如何写?
应发工资8000,个人社保618,单位社保1521,实际发放工资5861,我报个税的时候本期收入填写多少,这个会计分录怎么写
老师,企业还没有生产出产品,试生产阶段车间领用的低值易耗品、机物料可以计入制造费用吗,月末结转到在产品?
老师你好,我想请问一下,公司想注销,然后其他应收款,其他应付款金额都较大,但是在调整的时候,要不要通过库存现金来过一下账?
酒店行业,A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产,人员,债权债务,这个是按资产重组交税,还是按股权转让交税,该交哪些税
老师,结转本年年度利润,是利润表的利润总额的金额吗?
请问小规模公司,上个季度客户没要开票,公户有收款就申报增值税收入了,这个有客户又要求补开发票,这个如果入账啊?
老师,采购退货分录冲供应商吗?
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
这个相当于是个人承担全部社保
你这个发放工资的金额是包含单位承担的金额,但是实际发放的金额是减速单位承担的金额
全额承担吗‘ 公司 一点都缴纳吗? ’
对的,社保全部由单位承担
不好意思说错了,个人全部承担社保
好; 1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2 、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 3、上交杜保: 借: 其他应收款-社保 贷:库存现金/银行存款 4、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款