您好,把前面的运费做负数分录就可以了
老师,麻烦问一下,教育培训学校机构发生学费退费,应该如何做账务处理
报关单上的海运费与实际收到的海运费有差异,会计账务如何处理
老师,请问支付设备的运营管理费(运维费)如何账务处理?
老师,进口货物,货物把海关扣了,没做放行,有问题,等待处理,但税款已经缴了,不知处理结果如何,这笔款要如何做分录,如果退运,海关退税款给公司,如果可以进口,才会打税单。
老师,销售退运费,账务如何做处理?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
如果货代直接抵消,没有付款也没有退款, 但报关单海运费报100USD这个财务应该怎么处理?
计入营业外收入了,这种的话
代收 借:银行存款 贷:其他应付款 代付 借:其他应付款 贷:银行存款 现在没有代付 借:营业外收入 贷:什么?
借:银行存款
贷:营业外收入
我已计了先代收 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:营业外收入 老师这样写对不对呢?
是的,就是你写的这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮您