您好,把前面的运费做负数分录就可以了

老师,麻烦问一下,教育培训学校机构发生学费退费,应该如何做账务处理
报关单上的海运费与实际收到的海运费有差异,会计账务如何处理
老师,请问支付设备的运营管理费(运维费)如何账务处理?
老师,进口货物,货物把海关扣了,没做放行,有问题,等待处理,但税款已经缴了,不知处理结果如何,这笔款要如何做分录,如果退运,海关退税款给公司,如果可以进口,才会打税单。
老师,销售退运费,账务如何做处理?
2025年10月27号,今天个税新增的人员信息采集,任职受雇从业日期也是今天,需要报个税吗,9月个税已经申报完了 如果需要报,不想给该人报9月个税的话,怎么操作?
老师,我们公司是一人有限公司,实收资本是一百万实缴到位的,截止九月底账上未分配是负的十万多,所有者权益是97万,现在想把自然人持股的百分之六十七转给企业法人,可以吗
老师您好,我们是总公司,今年跨区域成了了分公司,所得税第三季度汇总申报怎么操作呢,是自己相加收入成本利润,填报总表吗
老师由于发票作废造成留抵税额的账务处理
老师,申报企税,提示个人所得税申报的是0,这是怎么回事,我有申报所得税,我填报的是个税申报数+单位交的社保费+福利费
老师您好,施工行业挂靠别人纸质,如果项目用的材料占比比较大,人工少,按项目材料用量,我们给质资方提供专票进项会比质资方实际要求超出很多,这个有什么更好的办法有利于我们公司吗,希望老师给个建议,谢谢
建筑公司退去年企业所得税怎么做分录
老师,*非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 *非金属矿物制品*C30混凝土 *非金属矿物制品*植草砖 请问这些品名要不要申报印花税,如果要,请问放哪个子目?
我们收到个体户开来的发票,可是对方公司注销了。现在账还没有销账,怎么处理啊
10月份申报完第三季度的税,是从什么时候开始才变成一般纳税人的?10月份收到的专票还能抵扣吗
如果货代直接抵消,没有付款也没有退款, 但报关单海运费报100USD这个财务应该怎么处理?
计入营业外收入了,这种的话
代收 借:银行存款 贷:其他应付款 代付 借:其他应付款 贷:银行存款 现在没有代付 借:营业外收入 贷:什么?
借:银行存款
贷:营业外收入
我已计了先代收 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:营业外收入 老师这样写对不对呢?
是的,就是你写的这样的
好的 谢谢老师
不客气,很高兴帮您