您好, 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——工会经费 借:以前年度损益调整(负) 贷:应付职工薪酬——工会经费(负)

老师,请问收到工会经费退税怎么做分录呢
老师收到2020年度工会经费退款,怎么做分录,
请问收到往年返还的工会经费怎么做分录
请问收到去年工会经费退还,怎么做分录
请问一下去年交的工会经费今年退回了怎么做分录
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
为什么是负数
您好,本来 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 现在不是退回么,费用冲了
不是借以前损益调整,贷利润分配——未分配利润吗
您好,这是把 借:以前年度损益调整(负) 结转的最后一个分录 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——工会经费 借:以前年度损益调整(负) 贷:应付职工薪酬——工会经费(负) 借以前损益调整 贷利润分配——未分配利润
但是我之前做的是借管理费用——工会经费,贷银行存款,没有涉及到应付职工薪酬这个科目
您好,这个也属于 应付职工薪酬 的啊,咱就漏了一块没有归集到,那您直接做您那个分录吧,
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
那如果用我的之前的,那现在收到返还该怎么做
您好啊 借:银行 贷:管理费用 就不用 以前年度损益调整了,我们也不去更正申报2022年年度汇缴了
以前年为什么不用以前年度损益调整这个科目
您好,以前年度损益调整 这是调整科目,以前年度没有发生调整了
以前年度调整这个科目现在也只能录在2023年了,然后报税2023年在纳税调整不是?
您好,用了这个科目 不影响2023年利润表,不调整2023年的,是更正2022年年度汇缴申报表的