借管理费用,贷预付账款9800/12 每个月做这些,做完了12个月之后就没有余额了。
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
老师,公司购买的财务软件➕erp系统。 购入时候借:预付账款-深圳快学公司 贷:银行存款 摊销一年每月摊销借:管理费用-办公费 贷:预付账款-深圳快学公司 如果第二年再次购买但是没有付费,怎么做分录啊?借:预付账款-深圳快学公司,贷啥啊?
老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,摊销时,借:单位管理费用,贷待摊费用/其他待摊。但去年购入分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860。 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做分录呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,图上这样做正确么?谢谢!
一月份有笔实操不太明白,请老师帮忙答疑解惑。支付ERP系统+财务软件使用年费9800元,根据发票显示,财务软件使用年费(含税)是7400元,ERP系统是2400元,财务软件年费为什么不可以直接计入管理费用,ERP系统不计入无形资产,然后摊销,而是合并计入预付账款后再摊销
支付ERP+财务软件使用年费9800,记录预付账款。然后分月摊销,分月摊销不明白啥意思。还有分月摊销怎么接着把账做平。
老师好,我们是销售方开具的发票抵扣联和发票联没有给地方,是自己保管的,请问能放到帐本中装订嘛?还是应该怎么做?
老师,小规模纳税人增值税没达到起征点,转营业外收入,是季度末做这个分录还是每月都做?
发票入账状态是必须要进行标记吗?入账状态是选企业所得税税前扣除还是企业所得税不扣除?
老师您好我们公司是自然人独资的有限责任公司,现在公司要变更法人,行政中心那边是变更需要提供税A表,是指企业所得税A表还是法人的个人所得税A表?
老师,我们干设计的,内账成本是不是可以直接在主营业务成本科目来归集啊,要是在设计成本归集还得再结转
我公司收到的2024年的进货发票,2025年可以使用吗?
汇算清缴时发现之前的报表有收入数据错误,这个在一般收入表填写吗?
老师,非金融企业,出售交易行金融资产亏了,在汇算清缴时,需要填写105000和15030表吗
某企业a产品定额法计算成本a产品有关直接材料费用资料,如下:月初在产品直接材料费用为4万元,月初在产品直接材料脱离定额差异为-1200元。月初在产品定额费用调整降低3000元,定额变动差异全部计入完工产品成本中。本月定额直接材料费用为10万元本月直接材料脱离定额差异为+4994.9元,本月材料成本差异率为5%,材料成本差异全部由完工产品负担。材料成本差异全部由完工产品负担,本月完工产品直接材料定额费用为12万元要求根据上述资料采用定额法计算完工产品和月末在产品的原材料成本,(脱离定额的差异在查在完工产品和在产品之间进行分配)。
老师,您好,非金融企业,在出售股票的时候亏了,税会无差异,在所得税汇算清缴时,105090需要填写那些列
可以理解挂账吗
可以的,可以这么理解的。
第一次支付年费做 借 预付账款 贷 银行存款 然后挂账 。到年末12月份了做 借 管理费用 贷 预付账款。这样理解对吗?不要每个月都做一笔了这样对吗?
按照你的使用日期开始分摊可以吗?