借管理费用,贷预付账款9800/12 每个月做这些,做完了12个月之后就没有余额了。

公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月来票,整个过程每个月的会计分录,刚才有个老师说,付款的时候记预付,贷银行存款,来票做费用,不太明白是不是要摊销,摊销是12月开始摊销吗,怎么个摊销法,是21年12 月,22年1月这样摊销吗,不应该是摊销到实际使用的月份20年10-21年10月吗,摊销怎么摊销着重说一下谢谢
老师,公司购买的财务软件➕erp系统。 购入时候借:预付账款-深圳快学公司 贷:银行存款 摊销一年每月摊销借:管理费用-办公费 贷:预付账款-深圳快学公司 如果第二年再次购买但是没有付费,怎么做分录啊?借:预付账款-深圳快学公司,贷啥啊?
一月份有笔实操不太明白,请老师帮忙答疑解惑。支付ERP系统+财务软件使用年费9800元,根据发票显示,财务软件使用年费(含税)是7400元,ERP系统是2400元,财务软件年费为什么不可以直接计入管理费用,ERP系统不计入无形资产,然后摊销,而是合并计入预付账款后再摊销
支付ERP+财务软件使用年费9800,记录预付账款。然后分月摊销,分月摊销不明白啥意思。还有分月摊销怎么接着把账做平。
员工垫钱买的一年的财务软件 来报销,怎么做分录,用预付账款吗,然后每月摊销?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
可以理解挂账吗
可以的,可以这么理解的。
第一次支付年费做 借 预付账款 贷 银行存款 然后挂账 。到年末12月份了做 借 管理费用 贷 预付账款。这样理解对吗?不要每个月都做一笔了这样对吗?
按照你的使用日期开始分摊可以吗?