你好,如果第二次购买没有付费的话,咱有发票吗?没有发票的话就不做分录,有发票的话是借管理费用、办公费贷其他应付款

老师,公司购买的财务软件➕erp系统。 购入时候借:预付账款-深圳快学公司 贷:银行存款 摊销一年每月摊销借:管理费用-办公费 贷:预付账款-深圳快学公司 如果第二年再次购买但是没有付费,怎么做分录啊?借:预付账款-深圳快学公司,贷啥啊?
老师,您好,请问学生托管,小规模公司, 1、家长交托管费用都是直接微信转账给出纳,可以直接出纳转账到公司账号做收入吗?出纳从微信提现需要的手续费,是做财务费用吗? 2、托管交房租(季交),没有发票,分录直接写: 借:管理费用-房租费 贷:银行存款 对吗? 3、公司一定要给员工买社保吗?如果员工在别的城市已自由职业者的身份已经自己购买了社保,不想在公司所在地购买,公司不再购买可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平时购买的日用品及美团等购菜系统上买菜无发票。出纳个人账户付,然后报销从公账转给出纳私账可以吗? 分录:借:管理费用-学生伙食费 贷:银行存款 初学者,问题比较多,谢谢老师耐心回复!!
老师,我想问个问 公司车辆要交养路费,一位管理成人员,想要赚中间的差价,所以他要先把钱打到公司先行垫付交一年的养路费,就可以享受优惠两个月的差价,我们公司还是照常交一年的,一年是100元,他直接把钱打到公司账户,交付一年的养路费,付就只要付80元就行 公司还是正常付100元,,这样,我要怎么做分录 我这样的, 第一笔收到 借库存现金 80 贷其他应付……某人80 交付养路费时 借预付账款…养路费 贷银行 然后每个月摊销 借制造费用 贷预付账款…养路费 每个季度支付垫付款 借其他账款…某人 贷库存现金 赚钱的差价 他需要找油料抵他赚的差价 借管理费用(优惠报销) 贷库存现金 感觉好复杂,有啥好的简便账务处理不
老师,公司一般纳税人,小微企业,财务会计是兼职的,公司买材料一直只有入库(发票到,款已付,借:应付账款一ⅩX公司 贷:银行存款一交行公户)。他后面分录没有领料环节他是怎么做省略这一道程序也可以的,后面分录接着怎么做财务处理账分录是什么? 同学你好,也就是采购时,直接借:生产成本等科目,应交税费,贷:应付账款-ⅩX公司。 老师这样合规吗 同学你好,这样操作不合理,但是也算合规的。
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢
老师,这个题为什么盈余公积呢
老师,请问下,我们公司去境外出差消费,开形式发票回国内报销,需要扣缴个税吗?企业所得税可以税前扣除不?
老师,我们公司是做钢结构加工的,另外我们还具备建筑工程资质和劳务资质,我们现在接了一个工程,工程内容是生产车间和土建,开具9%的建筑发票,生产车间是钢结构的,我们可以开具9%的工程服务发票吗
郭老师,对公转给个人房租,对公转私户,会不会要交房产税,或者要代扣个税
开票名称和税号一样,开票银行和实际付款银行不一致有没有关系
不是说一个单位尽量要一个往来科目吗?那在其他应付款下在设一个深圳快学公司吗?有发票,那直接全进管理费用了,不用每月摊销了?
你好,如果有发票,咱什么时候付款的时候,你可以一步到位借管理费用贷银行存款,嗯,它是指的不要有那么多的往来科目,指的是应收和预收可以用一个来代替,预付和应付可以用一个来代替,但是其他的,其他应收,其他应付该用的还是得用。
哦哦,没有有发票,但是没有付款,如果想跟去年一样想摊销呢,是借:预付账款-深圳快学公司 贷:其他应付款-深圳快学公司吗?
没有发票,也没有付款,咱这个分录是不可以做的,因为没有可以让咱们体现这个分录。的一个依据。
有发票,软件也正常在用,只是没有给他钱
借管理费用, 贷其他应付款, 这样做哈
那就是没给钱就摊销不了呗?
你好,咱已经记到费用里了,你这个就相当于入了费用了。
因为企业小,这个钱记账就要每年进行摊销,钱又没给对方,票收到了,软件也能正常用,这种情况做摊销就是做不了每月呗?必须一次性进费用啊?
你好,那就借长期待摊费用贷其他应付款,然后借管理费用贷长期待摊费用。
老师,你看这样行不行,进无形资产行不行?虽然说金额不大,但是对于这个小公司来说要摊销,说明这个9800对这个公司来说应该算大吧?
长期待摊费用的话,它只摊一年,不太符合定义可能是吧
你好,长期待摊费用的话,一般适用于一年以上的。你可以把它计入无形资产,然后呢再摊销,也可以。