你好!借XX费用 贷其他应付款
餐饮业在筹建期的费用应该怎么做会计分录。老板没有将钱和股东的钱放一起,而是自己先用钱先垫进去,没有经过银行,这个老板的费用应该怎么做分录??
老师您好,新的公司认缴制注册,实际上账上没有实收资本,但是公司有钱转进转出验资,不做股东分红也不做股东其他应收款该怎么做账?
老师,我们公司有2个股东,A股东认缴出资额72万,实缴26万。B股东认缴48万,实缴77万,B实缴超出了。发生时间是20年,且20年的工商年报就按照这个实际的来报了,现在21年的工商年报该怎么报,账该怎么调?
老师好,请问工商公示中,股权发生变更了 问题1)新股东认缴出资时间怎么确定?新股东认缴时间和老股东一样吗? 问题2)新股东认缴注册资本50万,但是实际出资金额200万,150作为资本公积。工商公示中,实缴出资额是填50还是200呢? 问题3)老股东的实缴出资额是150还是200呢?
请问老师公司筹建期间发生的费用是股东自己垫钱出的,,股东是认缴制,没有实际出资。这个怎么做账?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
那其他应付款怎么冲减?有收入还给老板吗?
你好!是的。到时候还
公司股东出资做公司借款,不做实收资本可以吗?
你好,可以的可以这样。