1借在建工程330 贷银行存款330 借在建工程20 贷原材料15 应付职工薪酬5 借固定资产350 贷在建工程350

#提问#我们收到半年的租赁费发票1080元,已经付了款,但是我们本月按月分摊102元,该怎么入账呢?需要提现这个收到的发票吗? 如果做 借:应付账款1080 贷方:银行存款1080 分摊的话借:管理费用102 贷方:应付账款102 就会显示人家还差我们发票,但是人家开了1080的发票,我该怎么做账
进口生产设备需要缴纳哪些税费,如何计算
老师,我是个人买了机器织造那种毛绒白坯布,然后我购买了原料,自家加工,再卖出去,但是我没有注册公司,我就把原料票开给了我朋友公司,然后销票也是他们帮我开出去的,这种算虚开吗
请问,劳务派遣代发工资,需要走应付职工薪酬 计提吗?
老师麻烦问问我是内蒙古呼和浩特市社保 刚生完孩子津贴如何领取?具体啥手续
工资表上看:应发工资5600 -扣乐损600=实发工资5000 申报个税时收入按5600算 还是5000算
@朴老师,我们承包了修剪道路两旁树干树枝的活,然后,我们要租赁一些设备,购买一些工具及安全路标啥的,还有雇佣的工人等这些费用计入什么科目?如何账务处理,
我们的ERP新系统生产成本有材料和人工,但是没有制造费用。IT 工程叫我算出成品成本准备导入新系统作为期初。那我算出BOM成本是含人工+制造费用的,那我BOM成本可以把制造费用减掉吗?
老师,自家公司是小型生产制造一次性纸碗工厂,暂时不没有上软件计划,你有现成的全自动化生产成本核算表和进销存全套表吗?两个表分开这种
开发票的时候,我们开的 *现代服务*团建活动服务费 客户说要换成 *旅游*团建活动服务费 可以这样嘛
3计提折旧350/10*6/12=17.5 借销售费用17.5 贷累计折旧17.5
3借在建工程315 累计折旧35 贷固定资产350 借在建工程150 贷银行存款150 借营业外支出55 贷在建工程55 借原材料25 贷营业外收入25
借固定资产410 贷在建工程410
4借固定资产246 累计折旧164 贷固定资产410 借固定资产清理4 贷银行存款4 借营业外支出250 贷固定资产清理250