您好!明细账里面是要你根据销售单做了凭证,才会有的哦
胡老师早!我是厂方销售主管,负责对接经销商管理,请问下公司财务发给我的年度来往明细对账单为什么有两份,就是期初余额和期末余额都不一致的,应付款和应收款也有差异的 有新旧之分
老师,我们单位有时候会捐赠货物给其他单位,但是在金蝶业务模块销售出库里面录入了,就等于是增加了应收账款,我怎样把这部分冲掉,并且还要计到对应客户的成本里面呢
您好老师,我想问问管家婆财务软件的问题。财贸双全版本。有进销存和财务板块。一直在用进销存模块没有用财务模块,现在需要用起来,该如何操作呢?之前录入采购单和销售的时候一直有自动生成记账凭证,我现在要重新建立财务模块期初数据,之后的记账凭证准备手动录入,具体该如何操作呢?
老师好,我财务小白, 问题1.金蝶单机板,比如先收回之前A家的应收款,然后再做A家的销售应该账款时录入凭证出现“往来业务编号已存在是否继续”,是什么问题,能帮我解决吗? 问题2:增加不了商品名和往来单位,怎么解决?
老师,我在管家婆财贸双全2top里面录入销售单,为什么不能在财务报表明细分类账的应收账款看到我录入的销售单的账款呢
老师一月份的账,为什么到分摊房租那就不算开办费了
老师你好,我想咨询一个问题, 就是有一个放贷的,给人放贷30万,但是这30万是两个人去平摊的,然后另外一个拿了一半的这个人,又找了下家分摊了3万,你说这种情况 ,投3万想赚点利息的这个人需要他给他开什么样的收据
500元以下的个人零星报销需要哪些资料,
购买某件商品,两个月购买的单价不一样,月底使用月末一次加权平均法结转成本,做库存盘盈或盘亏是不是也是使用月末一次加权平均法
公司这季度没有收入,人员工资是成本,成本要不先计入管理费,等有收入了再结转成本可以吗
减免的一个点借应交税费,那减免的另外两个点借啥
老师,结转增值税和计提附加税企业所得税的分录,是不是只有在季度末一个月做 7月份8月份不用计提,9月份计提结转吗
老师,超市小规模纳税人生鲜超市九月份销售额29万多正好免税,但今天业务告诉他那还有外场的销售收入2万多没入账。加上他的话就超30万了。可不可以他的,做在10月份
保险公司赔偿给公司的三者车赔偿款要开票吗
老师,做会计交接,接电子财务账,是批发零售公司,以前的会计没有写主营业务收入的明细——商品,是按主营业务收入——门店做账的,我接着她的账延续往下做,是不是也不能按商品明细做账呀