关于政府补助的详解https://zhuanlan.zhihu.com/p/273218587

老师您好,事业单位,2019年在建工程的设计费没做结算就按合同价支出了(资金性质:公共财政预算资金),并且在19年在建工程已转入公共基础设施,2020年补做了结算,结算价低于合同价,设计单位退回多支的部分,我单位又用这部分退款支付结算费(资金性质:单位往来款),如何账务处理?需要几笔分录?公共财政预算资金支出的款项会涉及财务会计、预算会计的账务处理,单位往来款支出的款项又只设计财务会计账务处理,完全搞不明白呀,求解答
(1)2020年10月25日,甲公司为某高新技术项目向银行申请配套流动资金贷款,同时申报政府财政贴息。根据与银行签订的贷款协议,贷款期限自2020年11月1日至2021年10月31日,贷款金额为20000万元,年利率为6%。2018年11月1日,政府部门批准拨付贴息资金600万元,甲公司于当日收到该笔资金,并进行如下会计处理:借:银行存款 6 000 000贷:营业外收入-政府补助 6 000 000(2)2020年12月25日,甲公司总经理办公会议决定将持有的丙公司40%股权以2800万元的价格转让给控股股东,该项长期股权投资的账面价值为1900万元、评估价值为2800万元。2020年12月27日,甲公司收到全部股权转让款,并进行如下会计处理:借:银行存款 28 000 000贷:长期股权投资 19 000 000投资收益 9 000 000上述股权转让事项已于2021年1月10日召开的董事会会议审议通过,并拟在2020年度财务报表附注中披露。要
注册会计师赵叶和李丽负责对甲公司2020年度财务报表进行审计,相关资料如下(1)2020年10月25日,甲公司为某高新技术项目向银行申请配套流动资金贷款,同时申报政府财政贴息。根据与银行签订的贷款协议,贷款期限自2020年11月1日至2021年10月31日,贷款金额为20000万元,年利率为6%。2018年11月1日,政府部门批准拨付贴息资金600万元,甲公司于当日收到该笔资金,并进行如下会计处理:借:银行存款 6 000 000贷:营业外收入-政府补助 6 000 000 (2)2020年12月25日,甲公司总经理办公会议决定将持有的丙公司40%股权以2800万元的价格转让给控股股东,该项长期股权投资的账面价值为1900万元、评估价值为2800万元。2020年12月27日,甲公司收到全部股权转让款,并进行如下会计处理:借:银行存款 28 000 000贷:长期股权投资 19 000 000投
2021年12月,审计部门对某事业单位进行财务审计,在审计过程中发现下列情况:1.收到专属科研经费100万元,资金到账后调剂20万元用于弥补单位基本支出不足。2.私自将已完工的项目结余资金3万元转入非财政拨款结余,资金来源于财政拨款。请分析单位以上业务的做法是否符合事业单位财务规定?如不符合应该如何处理?财政拨款结转资金可以有几种去向?
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?