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老师,请问公司有笔超过10年的进项税余额,现在这笔款想要清理,需要怎么清理,如果当期有销项税可以进行抵扣吗?

2023-06-08 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 10:04

得看你的申报表里面是否这笔留抵税,没有就不能抵扣了

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快账用户2585 追问 2023-06-08 10:15

申报表有这笔数据

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快账用户2585 追问 2023-06-08 10:20

有一笔是没有在申报表中的,财务报表借方有余额,是税控盘存留的数据,是作为营业外支出清理吗?

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快账用户2585 追问 2023-06-08 10:20

税控盘年费的进项款

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:24

是的这个转入营业外支出

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得看你的申报表里面是否这笔留抵税,没有就不能抵扣了
2023-06-08
您好,目前没有抵扣时间的限制。
2020-11-14
你好,你们公司现在的税号和之前是一样的吗
2021-03-05
对于这种情况,企业需要将出口货物的进项税额转出,并按照退税率进行退税。如果该进项税额已经抵扣过,即已经在之前的购进原料的进项税中抵扣过了,那么在转出时就需要补缴相应的税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。
2023-10-08
要做的 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-09-08
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