你好; 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润

汇算清缴收到退税怎么做账务处理啊
老师,汇算清缴时之前年工资没有发放完汇算清缴时要转回,汇算清缴后又发了,要做什么账务处理
老师,汇算清缴退税怎么做账务处理?
汇算清缴之后办理了退税要怎么做账务处理呀
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
我查百度,看到有一种说法说企业会计准则要经过以前年度损益调整,小企业会计准则的就不需要经过这个科目,这说法是真的吗?我们公司是企业会计制度,应该跟这两个不一样的吧?
你好1; 是的;这个说法是对的; 企业会计制度有以前年度损益调整科
企业会计制度跟企业会计准则是不一样的吧?
科目会有差异; 这个 做账是没有什么区分的
所以说企业会计制度也是要经过以前年度损益调整这个科目是吗?
你好;对的;还是走这个科目核算的
我还有个问题想问,如果我收到一张费用类发票,是物业管理费的,4~6月的管理费,需要摊销吗?金额只有600多
你好; 需要分摊的;需要的;权责发生制
金额这么小也要分摊呀,我之前都没分摊耶,会不会有问题呢?还有分摊的话要怎么做账呢
你好; 对的; 都是要考虑分摊哈;
那要怎么做账呢
你好; 借预付账款贷银行存款; 按月分摊 :借管理费用贷预付账款
那4~6月,我5月份支付的,做进账里的话,4月和5月入5月的账,6月份入预付,下个月再冲,这样做可以吗
但是物业管理费是员工先垫付的,下个月才报销,这样又要摊销,咋搞
你好 ; 是的; 可以开这样哈
如果是员工先垫付的话,做账是不是借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借预付账款100,贷:预付账款,这样做?
你好; 借管理费用贷其他应付款 ; 借其他应付款 贷银行存款
不是说要摊销吗。如果加上摊销还有员工报销的话,要怎么做呢?借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借管理费用100,贷:预付账款,这样做有没问题
就是给你做的摊销分录哈 ; 第一笔是每月分摊的金额; 第二笔是支付的总额 、你若按你写的做也可以;自己吧金额列清楚 ; 就是相对复杂一些