你好; 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?
我查百度,看到有一种说法说企业会计准则要经过以前年度损益调整,小企业会计准则的就不需要经过这个科目,这说法是真的吗?我们公司是企业会计制度,应该跟这两个不一样的吧?
你好1; 是的;这个说法是对的; 企业会计制度有以前年度损益调整科
企业会计制度跟企业会计准则是不一样的吧?
科目会有差异; 这个 做账是没有什么区分的
所以说企业会计制度也是要经过以前年度损益调整这个科目是吗?
你好;对的;还是走这个科目核算的
我还有个问题想问,如果我收到一张费用类发票,是物业管理费的,4~6月的管理费,需要摊销吗?金额只有600多
你好; 需要分摊的;需要的;权责发生制
金额这么小也要分摊呀,我之前都没分摊耶,会不会有问题呢?还有分摊的话要怎么做账呢
你好; 对的; 都是要考虑分摊哈;
那要怎么做账呢
你好; 借预付账款贷银行存款; 按月分摊 :借管理费用贷预付账款
那4~6月,我5月份支付的,做进账里的话,4月和5月入5月的账,6月份入预付,下个月再冲,这样做可以吗
但是物业管理费是员工先垫付的,下个月才报销,这样又要摊销,咋搞
你好 ; 是的; 可以开这样哈
如果是员工先垫付的话,做账是不是借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借预付账款100,贷:预付账款,这样做?
你好; 借管理费用贷其他应付款 ; 借其他应付款 贷银行存款
不是说要摊销吗。如果加上摊销还有员工报销的话,要怎么做呢?借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借管理费用100,贷:预付账款,这样做有没问题
就是给你做的摊销分录哈 ; 第一笔是每月分摊的金额; 第二笔是支付的总额 、你若按你写的做也可以;自己吧金额列清楚 ; 就是相对复杂一些