你好; 借 银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税; 贷 以前年度损益调整 ;结转:借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润

老师,汇算清缴时之前年工资没有发放完汇算清缴时要转回,汇算清缴后又发了,要做什么账务处理
老师,请问汇算清缴退税了,怎么账务处理?
老师,汇算清缴退税怎么做账务处理?
汇算清缴之后办理了退税要怎么做账务处理呀
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,互贸区落地加工的企业从互贸区进来农产品,是不是必须加工?如果不加工直接卖可以吗?
老师,汇算清缴时候欠的工资填不填写在职工薪酬内
电子税务局在哪里解除办税人员身份
老师,你好,上一年公司账没做,我现在接手了,没交接,没账簿,老板让从一月份开始做,怎么做?
跟厂家终止合作收到厂家的赔款,这个要确认增值税收入吗
老师,社保滞纳金需要税前调增吗
老师您好,请问我现在开始做研发辅助账,用友T6如何坐在系统里面呢?是研发支出,这个科目设置项目管理吗?然后在综合辅助账里面查询这个明细账,还是怎么做合适呢
老师,你好,请问一个公司的实收资本200万,已经实缴完成了,但是公司经营需要他们还要往公司里投钱,也没有增资的打算,是不是股东再往里面投的钱,可以放在资本公积里?
之前付增值税、关税给国际货运代理公司 借应付账款--国际货运公司(增值税、关税) 贷银行存款 海关进口关税 专用缴款书 现在有了 分录怎么平呢
购进口刀片,没有单位,但是之前付款给货运公司付增值税()、关税的这个帐怎么做呢
我查百度,看到有一种说法说企业会计准则要经过以前年度损益调整,小企业会计准则的就不需要经过这个科目,这说法是真的吗?我们公司是企业会计制度,应该跟这两个不一样的吧?
你好1; 是的;这个说法是对的; 企业会计制度有以前年度损益调整科
企业会计制度跟企业会计准则是不一样的吧?
科目会有差异; 这个 做账是没有什么区分的
所以说企业会计制度也是要经过以前年度损益调整这个科目是吗?
你好;对的;还是走这个科目核算的
我还有个问题想问,如果我收到一张费用类发票,是物业管理费的,4~6月的管理费,需要摊销吗?金额只有600多
你好; 需要分摊的;需要的;权责发生制
金额这么小也要分摊呀,我之前都没分摊耶,会不会有问题呢?还有分摊的话要怎么做账呢
你好; 对的; 都是要考虑分摊哈;
那要怎么做账呢
你好; 借预付账款贷银行存款; 按月分摊 :借管理费用贷预付账款
那4~6月,我5月份支付的,做进账里的话,4月和5月入5月的账,6月份入预付,下个月再冲,这样做可以吗
但是物业管理费是员工先垫付的,下个月才报销,这样又要摊销,咋搞
你好 ; 是的; 可以开这样哈
如果是员工先垫付的话,做账是不是借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借预付账款100,贷:预付账款,这样做?
你好; 借管理费用贷其他应付款 ; 借其他应付款 贷银行存款
不是说要摊销吗。如果加上摊销还有员工报销的话,要怎么做呢?借管理费用-物业管理费200和预付账款100,贷其他应付款-员工300,下个月:借管理费用100,贷:预付账款,这样做有没问题
就是给你做的摊销分录哈 ; 第一笔是每月分摊的金额; 第二笔是支付的总额 、你若按你写的做也可以;自己吧金额列清楚 ; 就是相对复杂一些