你好,如果没有跨年,调整分录是 贷:应付职工薪酬,贷:工程施工 借:工程施工 ,贷:主营业务成本

老师,企业是施工单位,计提工资和社保的时候是不是如下分录: 借:工程施工-职工工资 -社会保险费 贷:应付职工薪酬-职工工资 -社会保险费 月末结转到主营业务成本中: 借:主营业务成本-职工工资 -社会保险费 贷:工程施工--职工工资 -社会保险费
计提工资,管理人员的工资计入,管理费用-职工薪酬,生产工人的工资计入,主营业务成本-工资,计提工资时的分录,借管理费用一职工薪酬,主营业务成本一工资,贷应付职工薪酬一工资。为什么管理费用的二级科目是职工薪酬,不是工资呢?
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
建筑工程的薪资计提分录:借:工程施工 贷:应付职工薪酬 同时结转为项目成本:借:主营业务成本 贷:工程施工 老师 这两个分录正确吗?
老师。请问一下建筑工程的 人员工资怎么写分录来着?借工程施工-工资? 贷应付职工薪酬工资 结转成本借主营业务成本 贷工程施工—工资,可以这样的嘛
老师,我把老板去外地购买汽车的差旅费计入固定资产里面,还把税也报了怎么办?
其他应收最终没发票如何调整?备用金借出去了,但是没发票进来
25年12月的实收资本的当时没做银行,没报,26年3月做账发现,银行账可以做到26年吗,印花税营业账簿必须报到25年吗
老师,账上24年管理费用-研究费用有164698.08元,但24年汇算清缴上面企业所得税年度纳税申报表(A类)显示研发费用(A104000表)是0,可能是漏填了,那现在要更正申报表是只需要更正这张24年汇算清缴的申报表就行了,还是24年四个季度的季报的也要更正呀?谢谢
支付的知识产权服务费,法律服务费需要交印花税吗
老师,我公司租A的一个场地要付20万,但A公司出问题了不能开票,找了B和C两个公司各接收10万并开票,有合同有协议,我们转账的时候备注代收服务费,这样在税局那里属于敏感字眼吗
请问纳税申报表是指哪一些
老师我是酒店行业这个月开发票金额超过实际收入金额了怎么处理
请问老师上个月材料成本少算了,我这个月计算要怎么做哦?
2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 借方 管理费用 其他 200.96 2025年11月银112号凭证误将土地契税200.96元记入应交税金--环保税,现调整至管理费用。 贷方 其他应交款 土地使用税/环保税 200.96 老师 这个调整分录是调在今年吗,管理费用不用换未分配利润吗
第一个分录,贷方应付职工薪酬和工程施工,在贷方是正数?
你好,都是正数。 如果是负数,我会特别说明的
这样的话,不就是不平吗?
你好,请问是哪里不平了呢?
这样不平。
你好,应付职工薪酬是借方,而不是贷方 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 (不好意思,这里之前写错了) 借:工程施工 ,贷:主营业务成本
那这个应付职工薪酬一直挂在借方,怎么冲平。
你好,你之前多计提了,就会在贷方余额。 现在调整在借方,余额就变成了0才是的
之前没有多计提,之前一直都是冲平的,因为个税工资人员减少了一个人,所以,要把这笔调整出来。
你好,既然之前没有多计提,现在为什么要:红冲工资呢
因为被申诉了,然后就得把这个人员工资在账上调出来,
你好,因为被申诉了,是多申报,多计提了吗?
多申报了。多计提了,多入成本了。
你好,多计提了,多入成本了,调整分录就是 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 借:工程施工 ,贷:主营业务成本