齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,如果没有跨年,调整分录是 贷:应付职工薪酬,贷:工程施工 借:工程施工 ,贷:主营业务成本
第一个分录,贷方应付职工薪酬和工程施工,在贷方是正数?
你好,都是正数。 如果是负数,我会特别说明的
这样的话,不就是不平吗?
你好,请问是哪里不平了呢?
这样不平。
你好,应付职工薪酬是借方,而不是贷方 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 (不好意思,这里之前写错了) 借:工程施工 ,贷:主营业务成本
那这个应付职工薪酬一直挂在借方,怎么冲平。
你好,你之前多计提了,就会在贷方余额。 现在调整在借方,余额就变成了0才是的
之前没有多计提,之前一直都是冲平的,因为个税工资人员减少了一个人,所以,要把这笔调整出来。
你好,既然之前没有多计提,现在为什么要:红冲工资呢
因为被申诉了,然后就得把这个人员工资在账上调出来,
你好,因为被申诉了,是多申报,多计提了吗?
多申报了。多计提了,多入成本了。
你好,多计提了,多入成本了,调整分录就是 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 借:工程施工 ,贷:主营业务成本
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第一个分录,贷方应付职工薪酬和工程施工,在贷方是正数?
你好,都是正数。 如果是负数,我会特别说明的
这样的话,不就是不平吗?
你好,请问是哪里不平了呢?
这样不平。
你好,应付职工薪酬是借方,而不是贷方 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 (不好意思,这里之前写错了) 借:工程施工 ,贷:主营业务成本
那这个应付职工薪酬一直挂在借方,怎么冲平。
你好,你之前多计提了,就会在贷方余额。 现在调整在借方,余额就变成了0才是的
之前没有多计提,之前一直都是冲平的,因为个税工资人员减少了一个人,所以,要把这笔调整出来。
你好,既然之前没有多计提,现在为什么要:红冲工资呢
因为被申诉了,然后就得把这个人员工资在账上调出来,
你好,因为被申诉了,是多申报,多计提了吗?
多申报了。多计提了,多入成本了。
你好,多计提了,多入成本了,调整分录就是 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 借:工程施工 ,贷:主营业务成本