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红冲工资,之前工资分录涉及到工程施工-工资,和应付职工薪酬-工资 ,主营业务成本。这3个科目。我该怎么做会计分录?

2023-06-08 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 10:40

你好,如果没有跨年,调整分录是 贷:应付职工薪酬,贷:工程施工   借:工程施工  ,贷:主营业务成本

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快账用户5433 追问 2023-06-08 10:42

第一个分录,贷方应付职工薪酬和工程施工,在贷方是正数?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:43

你好,都是正数。 如果是负数,我会特别说明的

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快账用户5433 追问 2023-06-08 10:45

这样的话,不就是不平吗?

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:46

你好,请问是哪里不平了呢?

你好,请问是哪里不平了呢?
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快账用户5433 追问 2023-06-08 10:47

这样不平。

这样不平。
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齐红老师 解答 2023-06-08 10:49

你好,应付职工薪酬是借方,而不是贷方 借:应付职工薪酬,贷:工程施工 (不好意思,这里之前写错了)  借:工程施工  ,贷:主营业务成本

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快账用户5433 追问 2023-06-08 10:53

那这个应付职工薪酬一直挂在借方,怎么冲平。

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齐红老师 解答 2023-06-08 10:54

你好,你之前多计提了,就会在贷方余额。 现在调整在借方,余额就变成了0才是的 

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快账用户5433 追问 2023-06-08 11:00

之前没有多计提,之前一直都是冲平的,因为个税工资人员减少了一个人,所以,要把这笔调整出来。

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:00

你好,既然之前没有多计提,现在为什么要:红冲工资呢 

你好,既然之前没有多计提,现在为什么要:红冲工资呢 
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快账用户5433 追问 2023-06-08 11:02

因为被申诉了,然后就得把这个人员工资在账上调出来,

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:05

你好,因为被申诉了,是多申报,多计提了吗? 

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快账用户5433 追问 2023-06-08 11:06

多申报了。多计提了,多入成本了。

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齐红老师 解答 2023-06-08 11:09

你好,多计提了,多入成本了,调整分录就是 借:应付职工薪酬,贷:工程施工  借:工程施工  ,贷:主营业务成本

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你好,如果没有跨年,调整分录是 贷:应付职工薪酬,贷:工程施工   借:工程施工  ,贷:主营业务成本
2023-06-08
同学你好 嗯 这样做分录可以的
2022-08-04
 您好 请问哪个科目用错了?
2021-10-24
借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-02-27
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