你好,需要看您具体业务,您比如是租赁房屋就存您租赁的开始时间摊销,您可以补充一下您具体情况。
长期待摊费用是从费用发生当月开始摊销,还是从下月开始摊销?
长期待摊费用从发生当月开始摊销,还是从次月开始摊销?
长期待摊费用是从次月还是当月开始摊销
长期待摊费用是从当月开始摊销,还还是从下月开始摊销
长期待摊费用是从当月开始摊销,还是下月摊销?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
就是,厂房维修,用了32650元,2022年12月开的发票,都是厂房是租的,由于没有开租赁发票,有没有租赁合同,去年是12月,厂房维修了,报企业所得税年报的时候,税管员,要我们摊销
厂房维修费用计入了当前费用
在当月摊销就行 如果是在月末达到预定可使用状态,就从下个月开始摊销。 如果是在月初达到预定可使用状态,就从当月开始摊销。
老师10月就是维修完了但是,是12月才开发票,给维修工人的工资
你好,咱不用开发票,咱完工了就可以摊销。
因为当时厂里没有钱给工人工资,工人就没有开发票了
老师是不是10月份开始摊销
是的,咱10月份维修完了,10月份就可以摊销了。