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老师,我们3月份付的款,对方企业给我们开了相应的发票,我在3月份已经入账,四月份我们又支付了款项,结果他们开了3月+4月的票,现在他们想红冲3月份给我们开的票,我想让他们红冲3+4月的票,如果红3月的,我这边感觉不好做账啊,款又没退,不属于销售退回呢

2023-06-07 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 11:44

你好,发票如果您不退回去写个说明也行。收到红字发票,把红冲发票那个分路红冲。然后按发票做账就行了。

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快账用户7605 追问 2023-06-07 11:47

老师,之前那个分录是借:管理费用,贷预付账款,那收到红冲发票,直接做相反分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 11:51

如果您是软件做账,我建议你是做这个分录的负数分录。

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快账用户7605 追问 2023-06-07 11:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-07 12:00

不客气,祝您工作学习愉快。

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你好,发票如果您不退回去写个说明也行。收到红字发票,把红冲发票那个分路红冲。然后按发票做账就行了。
2023-06-07
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
可以的,可以这么做的。
2023-04-25
您好,购进的:3月份正常入库,进项发票在没勾选确认前红冲的在3月份勾选不上,4月份一负一正,在4月份勾选进项。 销售的:3月份正常做收入,结转成本,并在3月份正常缴纳增值税,4月份确认收入的一负一正。
2025-04-08
直接4月做正确的发票就行,其他不做账
2025-04-08
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