你好 借应付账款 贷原材料 借,原材料贷,应付账款怎么会多?
老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
老师 我们上个月销售出去的东西有点多 但是好多东西是货到了 发票未到 我暂估结转成本很麻烦 但是库存实际是已经把入库的成本结转了的 我可以直接按库存系统那些结转的成本不 反正发票都会收到 我就不暂估了
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师如果冲销之前暂估再按发票入账,那我库存不是多了那么的东西吗?那东西我实际已经暂估的时候结转成本了
老师,请问一下暂估入账,东西已经卖了,那后面票回来不是要冲暂估吗?那结转的成本要不要也红冲?怎么做才对,这里不太明白?
公司开展小孩夏令营业务,给孩子买的衣服,鞋子,还有徐连用的设备,怎么做账呢
老师,问下去年发现有张重复票,怎么弄
老师好,陪标费用怎么开合适?怎么入账?
老师:你好!本月有入库,有退货,有盘盈,盘亏这些应该怎样做账
您好老师,税务局网站上显示公司是高风险,这情况是怎么回事?
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
老师帮我算下我需要交什么税,交多少详细,租个人住房,租金一月1500,年付,
老师,租国土局的土地要交什么税
想做黄金回收生意,应该注册个体还是公司比较好,针对回收黄金很多都是从个人手里回收,个人无法给我开发票的情况我该,我该怎么做账务处理
老师,我们有个固定资产折旧年限是5年,这月已经达到5年了,发现有余额,还有三个月未折旧,可以这个月一次性把四个月的折旧一起做吗
我们现在是暂估时,借原材料代应付账款,,生产领用时,借生产成本代原材料,生产入库是借库存商品代生产成本,现在票回来我,借原材料红字,代应付账款红字,再按发票入正确的金额对吗?如果发票回来金额不一样了就得从生产成本里开始一一调整吗?
的,是的,是这么做,是这么理解的。
老师还有什么方法吗这实在太麻烦了
可以只调整差额,单估和发票不一样的,你调整差额。
如何调老师借生产成本差额代原材料差额?借库存商品差额代生产成本差额?再主营业务成本差额代库存商品差额?
可以的,可以这么做的。这个是暂估的,小于发票的。
但是这个好麻烦的呀
你可以省略第二个,直接做第一个和第三个。
没有其他的方法了的