你好 借应付账款 贷原材料 借,原材料贷,应付账款怎么会多?
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?
请问内含收益率跟现值指数相比,哪个更适用原始投资额现值不同的独立方案。
老师,可转换公司债券转股的会计分录
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
老师,担任企业法人最大的风险是什么
老师,金融资产与负债章节的,利息,每年年末付息和最后一次还本付息的账务处理一致吗?最新教材中是怎样说的,怎么好多网课都说全部计入资产成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
我们现在是暂估时,借原材料代应付账款,,生产领用时,借生产成本代原材料,生产入库是借库存商品代生产成本,现在票回来我,借原材料红字,代应付账款红字,再按发票入正确的金额对吗?如果发票回来金额不一样了就得从生产成本里开始一一调整吗?
的,是的,是这么做,是这么理解的。
老师还有什么方法吗这实在太麻烦了
可以只调整差额,单估和发票不一样的,你调整差额。
如何调老师借生产成本差额代原材料差额?借库存商品差额代生产成本差额?再主营业务成本差额代库存商品差额?
可以的,可以这么做的。这个是暂估的,小于发票的。
但是这个好麻烦的呀
你可以省略第二个,直接做第一个和第三个。
没有其他的方法了的