你好 借应付账款 贷原材料 借,原材料贷,应付账款怎么会多?
老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
老师 我们上个月销售出去的东西有点多 但是好多东西是货到了 发票未到 我暂估结转成本很麻烦 但是库存实际是已经把入库的成本结转了的 我可以直接按库存系统那些结转的成本不 反正发票都会收到 我就不暂估了
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师如果冲销之前暂估再按发票入账,那我库存不是多了那么的东西吗?那东西我实际已经暂估的时候结转成本了
老师,请问一下暂估入账,东西已经卖了,那后面票回来不是要冲暂估吗?那结转的成本要不要也红冲?怎么做才对,这里不太明白?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
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有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
我们现在是暂估时,借原材料代应付账款,,生产领用时,借生产成本代原材料,生产入库是借库存商品代生产成本,现在票回来我,借原材料红字,代应付账款红字,再按发票入正确的金额对吗?如果发票回来金额不一样了就得从生产成本里开始一一调整吗?
的,是的,是这么做,是这么理解的。
老师还有什么方法吗这实在太麻烦了
可以只调整差额,单估和发票不一样的,你调整差额。
如何调老师借生产成本差额代原材料差额?借库存商品差额代生产成本差额?再主营业务成本差额代库存商品差额?
可以的,可以这么做的。这个是暂估的,小于发票的。
但是这个好麻烦的呀
你可以省略第二个,直接做第一个和第三个。
没有其他的方法了的