你好 借应付账款 贷原材料 借,原材料贷,应付账款怎么会多?

老师,前几个月暂估入库了一批材料,成本已转,发票来时,红冲了原来的凭证,这个月发现成本根据暂估的结转了,比实际多了很多,那这个要如何处理呢?谢谢老师
老师 我们上个月销售出去的东西有点多 但是好多东西是货到了 发票未到 我暂估结转成本很麻烦 但是库存实际是已经把入库的成本结转了的 我可以直接按库存系统那些结转的成本不 反正发票都会收到 我就不暂估了
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师如果冲销之前暂估再按发票入账,那我库存不是多了那么的东西吗?那东西我实际已经暂估的时候结转成本了
老师,请问一下暂估入账,东西已经卖了,那后面票回来不是要冲暂估吗?那结转的成本要不要也红冲?怎么做才对,这里不太明白?
老师,业务1怎么不用交消费税呀?
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师我想问下信用等级平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的学员,在4月份的第22个记账凭证的附件的发票用处,怎么参考这个专用发票呢?
老师想咨询一下应收应付其他应收应付的结果怎么算
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始计算,
请问继续教育在哪个网站可以进行?
销售股权需要缴纳什么税
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
我们现在是暂估时,借原材料代应付账款,,生产领用时,借生产成本代原材料,生产入库是借库存商品代生产成本,现在票回来我,借原材料红字,代应付账款红字,再按发票入正确的金额对吗?如果发票回来金额不一样了就得从生产成本里开始一一调整吗?
的,是的,是这么做,是这么理解的。
老师还有什么方法吗这实在太麻烦了
可以只调整差额,单估和发票不一样的,你调整差额。
如何调老师借生产成本差额代原材料差额?借库存商品差额代生产成本差额?再主营业务成本差额代库存商品差额?
可以的,可以这么做的。这个是暂估的,小于发票的。
但是这个好麻烦的呀
你可以省略第二个,直接做第一个和第三个。
没有其他的方法了的