你好,按照开发票的确认收入不合理,比如你提前开了发票,货物还没有发出去,这种情况下不用确认收入的。
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师你好,我想问一下我按发票金额确认收入是可以的吗?那我按供货单的金额确收,但我实际没有交付那么多东西,我怎么做账呢?我暂估入库然后销售产品计入主营业务收入,结转成本,拿到发票后全部重新冲销然后记账吗?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
你好老师,想请教残保金怎么算,比如公司50人,平均工资是3000一年要交多少残保金?
想问下,自种自销的粮食,销售后和何结转成本,分录怎么做?
老师,我北京有个个体吊销了,请问我要怎么解吊销
中级财管第二章,货币时间价值,可以用绝对金额(元、万元)表示,也可以用相对数(利率)表示,在实务中,由于相对数(利率)排除了资金规模的影响,所以使用更为广泛,请问这里的排除资金规模的影响是指什么?
老师50和8.5是哪来的?谢谢
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
老师您好,我问一下非营利组织教育方面的做帐科目涉及哪些?专家费和专家补贴是借:业务活动成本还是管理费用?发放志愿者奖金,借:业务活动成本?收到善款,借银行存款,贷捐赠收入-限定捐赠收入
饭店分单独核算厨房部门的盈利,我认为除了原材料(食材、调料、粮油)还有厨房部门的工资+用在厨房部门的燃气。 存在疑问的有:营收扣除的手续费、税金、用在大众美团的广告费、厨房部门的维修费等这些费用可以在厨房部门创造营收中扣除吗?扣除合理吗?
电瓷厂1-5月份成本耗用分析怎么做
各位老师好,如果近期已经完成了增值税,个税,社保医保,工商年报的申报,还有什么需要申报的。
借银行存款、 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项。
交付了多少?借预收账款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品