红冲的没法认证,这个是你之前认证了没有。

老师,你好,请问之前供应商开给我们已经认证的发票,多开了几十万要冲销,这种情况是不是要把之前的发票红字冲销,让供应商开正确金额的过来?
老师,早上好!我这边是深圳企业,供应商给我公司的进项票有误,但是我这边又认证了。现在想做红冲是不是需要我这边先申请红冲,供应商那边才能重新开具正确的发票过来?我的理解是供应商那边可以直接申请红冲的
老师,供应商有张发票字开错了,我们没有认证做账,次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么?不用账务处理吧?谢谢
你好老师,供应商开出来的发票纸质档还没到我们这里就被外账认证了,后来发现有错误,就红冲了,那已经认证的这个正数发票也是需要寄给我们的吗?
老师,对方11月开的发票开错了,但是我还没有认证,他那边这个月冲红了,冲红的发票不用给我的吧?就开正确的给我就行了
内账,发现两年前的记账日期写错了怎么办,2023年11月28日记成了11月29日,有影响吗?
老师,我想注册资金的减资,在哪里看?
老师 卖废品收入 计入哪个科目 需不需要开发票
老师:成本票是什么意思?
老师,公司收的承兑,没等到期呢就转给别人了,这个别人也不给开票,那我做账收到承兑得记收到客户款啊,那它这转出去我怎么记啊
老师,我想问下电商平台的,比如抖音,每个月的退货退款金额怎么对账,是和售后服务工作台导出的一起对吗?还是说直接以销售订单里导出的售后状态为准呢?
老师你好 找供应商采购了300w的货, 因为一些原因,供应商只收我们270w,发票还是开的300w,这个账务税务怎么处理
老师您好,我想问一下,我收到一张专票是用于招待费的。不得进项抵扣。那么我直接不勾选进项,我做凭证是,借业务招待费,贷银行存款。还是说我勾选进项,然后进项税额做转出呢?那样比较合适呢?谢谢老师
老师好,想问一下,公司是做水泥贸易生意。刚看到老板购了2只手机化了2万多呢。还开了专票,想问一下,这种可否直接进入费用呀
我们是建筑公司。最近承包一个建筑分包劳务项目。然后再分包给一个A劳务公司。A劳务公司开发票给我们做成本,那我们还需要再报农民工工资吗?(还是应该A劳务公司报农民工工资呢?