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老师,请问下供应商发票开错当月没有入账,认证抵扣,供应商次月红冲,开了正常的发票,我只按正确发票入账可以吗

2023-10-22 23:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-22 23:33

你好可以的 但是有个弊端 你们账上和申报系统的不一致 系统里面多了进项和进项转出

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快账用户3163 追问 2023-10-22 23:46

我没有认证,为嘛要做转出,供应商发票开错了

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齐红老师 解答 2023-10-23 06:38

当月没有入账,认证抵扣 这里是顿号 可以只做正确的

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你好可以的 但是有个弊端 你们账上和申报系统的不一致 系统里面多了进项和进项转出
2023-10-22
您好,这个是红字发票不需要勾选
2024-05-07
是的,红冲和新开的发票都要给你
2022-11-23
同学你好 这个会的哦
2022-06-22
这种情况下,可以采取以下步骤来处理这个问题: 首先,应该将发票的错误情况与供应商沟通,并让其了解该发票已被验证抵扣的情况。随后,应要求供应商按照正确的公司名称重新开具发票。 在收到正确发票之前,可以将错误的发票作为临时入账的依据,同时在账目中注明该发票有误,并已通知供应商进行更正。为了确保账目的准确性,建议在临时入账时采用备注或附注的方式,明确标注该发票为错误发票,并注明正确的公司名称和发票号码等信息。 当收到供应商开具的红字发票时,需要将其与之前的错误发票进行核对,确保两者的信息一致。然后,可以按照正常的入账流程将红字发票入账,冲销之前的错误入账。 最后,在收到供应商重新开具的正确发票后,应将其及时入账,以确保账目的准确性和合规性。 需要注意的是,在处理此类问题时,应遵循相关的会计准则和法规要求,确保账目的准确性和合规性。同时,与供应商的沟通和协作也非常重要,以便及时解决问题并确保双方的利益得到保障。
2024-03-02
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