同学你好 可以分开写的

资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料价款共计35500元,支付运杂费4800元,增值税的进项税为5680元。材料尚未到达,货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克,每千克40元,发生运杂费2400元,增值税进项税30720元,款项采用商业汇票结算,企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张,材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料,尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元,增值税率为16%,运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外,其余以银行存款支付。(5)月末,本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库,计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。请写好了在回答
1.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,对的上面都是问题
分录题天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税)下面还有题,一会发,都是一道题谢谢分析
大华公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2020年购置了一套需要安装的设备,与该设备有关的业务如下(1)2020年9月30日,为购建该设备向工商银行专门借人资金1000000元,并存人银行,该借款期限2年,年利率为9.6%,到期一次还本付息,不计复利(2)2020年9月30日,用上述借款购人待安装的设备,增值税专用发票上注明买价800000元,增值税额104000元。另支付保险等其他杂费64000元。该生产线交付本公司安装部门安装(3)安装设备时,领用本公司产品一批,该批产品的实际成本为107200元(4)应付安装工程人员工资146000元,用银行存款支付其他安装费用(普通发票)58800元(5)2020年12月31日,安装工程结束,并随即投人生产车间使用。该生产线预计使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧(6)2021年12月10日将该设备出售开出专用发票价款600000元增值税78000元收到价款存人银行。要求:1)编制大华公司2020年借款、购建生产线、年末计提利息的会计分录。(2)编制大华公司2021年每月计提折旧和年末计提利息的会计分录
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
科目没错是吧,可以这样写对不?
同学你好 嗯 可以这样写的