同学你好 可以分开写的

老师 请问一下 小规模公司 现在还是开一个点的票了 我们要给一般纳税人开建筑服务.劳务费 我们是四川 这个工程地点是在重庆 也超过了30万元 我们需要开外经证和预缴税款 是吗 预缴的时候也只是预缴一个点的 还有就是 我2月份还没有领票 但是我想现在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填写本可以购买的发票和需要增量的合计了 对吗 还是需要把票开完了才增量呢
1.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,对的上面都是问题
大华公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2020年购置了一套需要安装的设备,与该设备有关的业务如下(1)2020年9月30日,为购建该设备向工商银行专门借人资金1000000元,并存人银行,该借款期限2年,年利率为9.6%,到期一次还本付息,不计复利(2)2020年9月30日,用上述借款购人待安装的设备,增值税专用发票上注明买价800000元,增值税额104000元。另支付保险等其他杂费64000元。该生产线交付本公司安装部门安装(3)安装设备时,领用本公司产品一批,该批产品的实际成本为107200元(4)应付安装工程人员工资146000元,用银行存款支付其他安装费用(普通发票)58800元(5)2020年12月31日,安装工程结束,并随即投人生产车间使用。该生产线预计使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧(6)2021年12月10日将该设备出售开出专用发票价款600000元增值税78000元收到价款存人银行。要求:1)编制大华公司2020年借款、购建生产线、年末计提利息的会计分录。(2)编制大华公司2021年每月计提折旧和年末计提利息的会计分录
老师,我运输公司买了商铺在装修,5月份发生了一些费用,购买钢筋17480元,劳务费39000元。一共46480元用公账支付了。也开了发票。分录可以这样写吗? 借:在建工程——建筑工程46480 贷:银行存款——工行46480 还是要把钢筋款和劳务费分开写?
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款,(工程期间是股东张三在垫付费用,后来收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡个人费用也在里面,也在支付公司一些费用,反反复复的),现在需要把以前账都整理起来,每一次明细账都整理出来了,请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万,股东张三通过对公账户转到了个人卡,分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账,如何核对公司欠股东张三多少钱?在哪里可以查找出来,我是会计小白,谢谢老师了
开办期间代办证件,签订合同不含税,对方不肯开票,是不是汇算清缴需要调增
建筑服务数电票还需要备注项目名称和地址吗
(服装厂)车间的月薪员工和计时员工计入哪个费用科目:直接人工还是期间费用或制造费用?
老师 我想问下我公司是建筑行业 销售设备并提供安装服务,开发票9%的施工费发票,给对方开票按9%开票,但是固定资产对方客户怎么入帐呢,没有固定资产发票呀?
收到国外公司邮寄的样品,其实只是通过我们报关,我们没付进口增值税和关税,实物我们也没取
我给我的供货商A公司在付货款的时候多付了56元,A公司给我开发票少开了0.24元,我给我的销售方B公司是按正常货款和吨数开的发票,多给供货商A公司这56块钱我不要跟供货商要了,我也不想记应付账款,请问财务上怎么做账啊,麻烦老师帮我写一下会计分录
老师,我司进项库存10桶,单价100 但是合同给人家签订的是千克 。请问进项发票,和即将要开出的销项单位不一致是不是不能开?
老师帮我看看表格算的利润对不对
老师,个体工商户收款有没有限制,个体工商户用不用报税,报收入
9月份凭证摘要写错了,纸质凭证改下,不用反结账修改,可以吗?
科目没错是吧,可以这样写对不?
同学你好 嗯 可以这样写的