您好,这些都去的时候?是什么时候

就是我们乡长好像和司机开了一个文具店,然后经常从他们店拿自己店的单子来报没有发票,特别是这次疫情的三万多的办公用品和四万的广告都没有看到东西在哪里广告在哪里,然后乡长就向出纳保证补材料后出纳付钱了,现在怎么都没有补材料,经常性这样,付钱的时候也需要会计的号才能付,但是我给出纳了,出纳可以一个人就完成付款,出纳付钱也不需要我的审核也不告知我。其他乡镇也是这个情况,就算我自己拿自己的号把控材料了但是乡长也是会打电话压我让我付钱的,但是我现在特别害怕出事,我想问下老师们有没有什么好办法啊,
14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
因为我之前的酒店这些都去的时候,他已经开业好久了,这些东西都不用办了,然后每个月他们也都是预打款,直接出纳直接预打款,但是预打款以前我们那边预打款的话也是工程。写这个预交费用单子是,然后我们财务审核,然后出纳付款,但是我不知道就正规来讲应该是怎么处理合适。
因为我之前的酒店这些都去的时候,他已经开业好久了,这些东西都不用办了,然后每个月他们也都是预打款,直接出纳直接预打款,但是预打款以前我们那边预打款的话也是工程。写这个预交费用单子是,然后我们财务审核,然后出纳付款,但是我不知道就正规来讲应该是怎么处理合适。
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,我单位只是做代收代付,最后按比例收取服务费,但是活动里有一些费用一个企业付款了,发票核对直接开这个企业的发票,然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
老师,您好,方便解答下这个问题吗?年终奖若分多次发放,是否可合并申报全年一次性奖金
老师:小规模纳税人2026年2月收到设计费发票285000元,工作进度是65000元,实际也是支付了65000元,这个账怎么做
老师,25年暂估220万,26年做账是一次性冲回220万还是,收到一笔发票冲一笔?
老师好,员工个税已申报一年,发现员工名字有个字不对,身份证号是对的,个税扣缴端怎么处理呢
老师,想问一下,对于已经开完的增值税票,且已经入账一年后,突然要拆成两张票,可以直接在电子税务局上红冲并重新开票吗?是否对公司来说有什么风险?
请问应付账款暂估为贷方怎么处理
25年10月11月出口,能退26年二三月份的进项票吗
老师,请问一下民办学校的增值税和企业所得税是免的吗
你好,请问我在25年的时候转出一部分材料成本,36年我需要年度汇算清缴补交所得税,我应该怎么做账呢?
审计报表重分类调整后应收账款过大,怎么看原因?写说明