您好,收到退货,开负数发票就可以了

老师,我是有一批今年3月份的货,发现质量问题要退回去,发票已经抵扣,账也做了,现在要怎么处理?
老师我们购进一批货物发票已经抵抗了,但是现在发票上被抵抗的货物有3吨需要退回消收方,这种发票应该完整的处理过程是啥样的
老师,有个加工厂开过来的发票已经抵扣了,但是现在要退货退款,那已经抵扣的进项怎么处理呢
老师你好,就是发票是四月开的已经抵扣了,但是现在有一批退货,发票该怎么处理
你好,老师问一下,我方开的是全电发票,对方已经抵扣,但是发现有问题,应该怎么处理?
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,个体户要提交营业账簿印花税吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
2026年然人代开劳务发票增值税由公司代扣代缴吗
社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
是对方开的发票,如果只处理退货的金额要怎么处理
你的意思发票不用重开,是吧
对啊,我想我们给对方退货,然后对方只开具退货那一部分的红字发票,这一块需要什么流程吗
你收到发票,直接做负数分录就可以了
那我这边需要给对方提供什么资料或证明吗
不需要,用发票做账就可以了