您好,收到退货,开负数发票就可以了
老师,我是有一批今年3月份的货,发现质量问题要退回去,发票已经抵扣,账也做了,现在要怎么处理?
老师我们购进一批货物发票已经抵抗了,但是现在发票上被抵抗的货物有3吨需要退回消收方,这种发票应该完整的处理过程是啥样的
老师,有个加工厂开过来的发票已经抵扣了,但是现在要退货退款,那已经抵扣的进项怎么处理呢
老师你好,就是发票是四月开的已经抵扣了,但是现在有一批退货,发票该怎么处理
你好,老师问一下,我方开的是全电发票,对方已经抵扣,但是发现有问题,应该怎么处理?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
是对方开的发票,如果只处理退货的金额要怎么处理
你的意思发票不用重开,是吧
对啊,我想我们给对方退货,然后对方只开具退货那一部分的红字发票,这一块需要什么流程吗
你收到发票,直接做负数分录就可以了
那我这边需要给对方提供什么资料或证明吗
不需要,用发票做账就可以了