你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

【资】B公司为增值税一般纳税人,20*1年12月份发生了加下业务(12日,采购材料一批,买价20000元,运杂费300元,增值税)400元,款项东文付材料已经验收入库2)8日,售材料一批,增值税专用发票注明售价3000元,增值税510元,收到商汇票一张3)13日,车间生产产品领用原材料46800元(4)18日,以银行存款4990元支付行政部门电话费(5)19日,收到投资者投入资本100000元,存入银行(6)25日,从银行提取现金10000元,备用(7)27,采购员出差预支差旅费3000元,已用现金支付(8)31日,计提本月短期借款利息6000元(9)31日,结转本月已售材料成本1800元(10)31日,公司按规定分配给投资者现金胶利50000元,款项尚未支付
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日,以现金支付违约金500元。(12
实训资料:-、某企业2021年4月发生的经济业务如下:日,从银行借款200000元,期限3年,已存入银行。2)3日,购入材料-批,价值50000元,税率13%,材料已验收人库,货款以银行存款支付。(3)5日,从银行提取现金1000元备用。(4)6日,采购员王平出差,预借差旅费5000元,以现金支付。5)9日,购入设备一台,价款35000元,增值税税额4550元,均以银行存款支付,设备已交付使用。(6)本月仓库发出材料如下:生产A产品领用材料40000元,生产B产品领用材料30000元,车间一般消耗领用材料5000元,企业行政管理部门]领用材料2000元(7)10日,销售A产品--批给甲公司,销货款100000元,增值税税率13%,价税款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(8)12日,采购员王平出差回来报销差旅费3800元,现金余款1200元退回。(9)14日,用银行存款支付产品广告费,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为1200元。(10)15日,收到10日销售A产品的货款,存入银行。(11)20日没有
甲公司2022年12月发生下列经济业务:(1)10日,从银行提取现金50000元,以备发放工资。(2)11日,销售部员工王勒预支差旅费5000元,用现金支付(3)12日,向银行申请开立金额为56500元的银行汇票一张,已将款项存入,并取得银行汇票。(4)13日,向乙公司采购材料一批口材料已运到并验收入库。该公司取得的增值税专发票上注明材料价款为50000元、增值税税额为6500元该公司以银行汇票支付。(5)15日,向上海采购专户汇入100000元,用于采购材料。(616日,以现金发放工资。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采购专户款项购买原材料价款为50000元,增值税税率为13%,已收到增值税专用发票,材料尚未收到。
(1)10日,从银行提取现金50000元,以备发放工资。(2)11日,销售部员工王勒预支差旅费5000元,用现金支付(3)12日,向银行申请开立金额为56500元的银行汇票一张,已将款项存入,并取得银行汇票。(4)13日,向乙公司采购材料一批口材料已运到并验收入库。该公司取得的增值税专发票上注明材料价款为50000元、增值税税额为6500元该公司以银行汇票支付。(5)15日,向上海采购专户汇入100000元,用于采购材料。(616日,以现金发放工资。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采购专户款项购买原材料价款为50000元,增值税税率为13%,已收到增值税专用发票,材
老师,请问国有农用地使用权需要交土地税吗
老师,2024年的厂房原值税务让自查后增加了170万,这170万只是房屋原值加了房产税按照增加后缴纳,以后也不用给建筑工程公司付款,现在汇算比对固定资产原值不等,这个要怎么处理
出口货物做免税做进项税额转出计算方法是怎样的
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
请问老师,要是在两个公司同时拿工资,只能在一个公司买社保,那样我能同时两个公司都申报工资吗?
老师,你好,我小规模纳税人公司,今年4月份来我这开始建账的,25年暂估成本5万,今年发票来了6万,我怎么做账呢,我现在账套里你有去年那次电子分录,但是我有纸质凭证,这我怎么做账呢