你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

4.金城公司材料采用实际成本法核算,2020年6月发生下列经济业务:1)6月3日,从甲公司购入A材料,增值税专用发票上注明价款150000元,增值税额19500元,款项以银行承兑汇票支付,材料已验收入库;2)6月6日,从乙公司购入B材料,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税额26000元;乙公司贷垫运输费用1500元,增值税额135元。款项通过网银行支付,材料尚未收到;3)6月10日收到乙公司发来的B材料,验收入库;4)6月15日,收到丙公司发来的C材料,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额13000元。该笔货款在上月已预付80000元。5)6月18日,通过网银支付丙公司余款;
20x8年10月19日,甲公司向银行申请并获得银行汇票金额为20000元,10月24日.公司用银行汇票支付采购材料价款,购入材料20吨,价款总计170000元,增值税进项税额22100元,材料尚未验收入库。10月25日,公司以转账支票支付材料的运输费5000元(不含增值税,增值税税率9%)10月26日,公司收到开户银行转来银行汇票多余款7900元的收账通知。10日26日该材料在验收入库的过程中,发现材料损耗50千克,经查,属于运输途中的合理损耗。该批原材料入账价值为()元。
甲公司2022年12月发生下列经济业务:(1)10日,从银行提取现金50000元,以备发放工资。(2)11日,销售部员工王勒预支差旅费5000元,用现金支付(3)12日,向银行申请开立金额为56500元的银行汇票一张,已将款项存入,并取得银行汇票。(4)13日,向乙公司采购材料一批口材料已运到并验收入库。该公司取得的增值税专发票上注明材料价款为50000元、增值税税额为6500元该公司以银行汇票支付。(5)15日,向上海采购专户汇入100000元,用于采购材料。(616日,以现金发放工资。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采购专户款项购买原材料价款为50000元,增值税税率为13%,已收到增值税专用发票,材料尚未收到。
(1)10日,从银行提取现金50000元,以备发放工资。(2)11日,销售部员工王勒预支差旅费5000元,用现金支付(3)12日,向银行申请开立金额为56500元的银行汇票一张,已将款项存入,并取得银行汇票。(4)13日,向乙公司采购材料一批口材料已运到并验收入库。该公司取得的增值税专发票上注明材料价款为50000元、增值税税额为6500元该公司以银行汇票支付。(5)15日,向上海采购专户汇入100000元,用于采购材料。(616日,以现金发放工资。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采购专户款项购买原材料价款为50000元,增值税税率为13%,已收到增值税专用发票,材
甲公司2022年12月发生下列经济业务,写出分录:(1)10日,从银行提取现金50000元,以备发放工资。(2)11日,销售部员工王勒预支差旅费5000元,用现金支付(3)12日,向银行申请开立金额为56500元的银行汇票一张,已将款项存入,并取得银行汇票。(4)13日,向乙公司采购材料一批口材料已运到并验收入库。该公司取得的增值税专发票上注明材料价款为50000元、增值税税额为6500元该公司以银行汇票支付。(5)15日,向上海采购专户汇入100000元,用于采购材料。(616日,以现金发放工资。(7)18日,收到王勤通知,在上海用采购专户款项购买原材料价款为50000元,增值税税率为13%,已收到增值税专用发票,材料尚未收到。
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?