你好!赚肯定是赚了,因为你增加了50万,有20%利润,加上税点的1个点,销项最多13%

其他公司给我们公司开发票,收我们税点,我要怎么做分录?我们公司给其他公司开发票,我们收对方税点。我们又要做怎样的分录?谢谢了
老师你好!我公司是小规模纳税人,客户要求我们提供13%的发票。我们让同行业单位帮忙代开了13%发票给客户,我们再开3%的发票给帮忙代开的单位。请问发票之前的税点差应该怎么计算?谢谢!
老师你好,我们给客户开发票,客户让我们多开10万发票,税率是13%,你应该收多少税才能合适
你好,供应商给我们开发票收税点,我们给客户开发票收税点,怎么确定我们是赚了还是赔了?谢谢你了
你好,供应商给我们开发票收税点税率4.5%,给我们开了二百万的发票;我们给客户开发票收税点,税率5.5%.,开票250万,我们需要交印花税,怎么确定我们是赚了还是赔了?谢谢你了
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
具体这种怎么计算啊?
你好,刚刚说了啊。你成本200万,卖出去250万,利润20%, 你销项13%。至少都有7个点利润
利润是怎么算出来的?
你好!利润就是250-200得到
250-200=50,没看到有20%
你好!你用50/250就是20%的了。